|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3788-1981-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-12-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
IMPLEMENTACION PARA FURGONES ESCOLARES DAEM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Paillaco
|
|
R.U.T. |
69.200.900-2 |
|
Dirección de Facturación |
Camilo Henriquez 257 |
|
Comuna |
Paillaco
|
|
Impuesto |
107464 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camilo Henriquez 257 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AUTOMOTRIZ SALFASUR VALDIVIA |
|
Razón Social |
AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
93.688.000-2 |
|
Sucursal |
AUTOMOTRIZ SALFASUR VALDIVIA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 4 | Unidad no definida | NEUMATICO 215/75 R15 GO12 YOKOHAMA | NEUMATICO 215/75 R15 GO12 YOKOHAMA |
$ 79.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 319.600
|
$ 319.600
|
25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 4 | Unidad no definida | NEUMATICO 215/75R15 KL78 KUMO | NEUMATICO 215/75R15 KL78 KUMO |
$ 61.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 246.000
|
$ 246.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 565.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 107.464
|
|
$ 673.064
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.