Orden de Compra. Nº
3788-222-SE15
"
UTILES ASEO ESC.EL ESFUERZO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3788-222-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
17-03-2015
Nombre de la Orden de Compra
UTILES ASEO ESC.EL ESFUERZO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3762-3-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Lord Cochrane Nro. 238
Comuna
Paillaco
Impuesto
18203,254
Dirección de Envío de la Factura
Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-03-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T.
4.899.849-6
Sucursal
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101610
ampolletas de filamento
10
Unidad no definida
Ampolletas de 100 Watt Cód.1666
Ampolletas de 100 Watt Cód.1666
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
47131602
Paños de limpieza absorbente
5
Unidad
Paños Cód.11024
Paños Cód.11024
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.420
$ 5.420
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
Vim Líquido Cód.11082
Vim Líquido Cód.11082
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.330
$ 19.328
47121812
Raspadores de limpieza
5
Unidad
Virutilla de piso Cód. 11448
Virutilla de piso Cód. 11448
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
5
Unidad
Cloro Cód. 5237
Cloro Cód. 5237
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.320
$ 3.319
47131703
Recipientes para residuos sanitarios
2
Unidad
Basureros Medianos Cód.9884
Basureros Medianos Cód.9884
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.714
$ 5.714
46121604
Tiradores de pestillos de seguridad
1
Unidad
Pestillo Cód.13111
Pestillo Cód.13111
$ 3.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.151
$ 3.151
47131615
Escobillones
2
Unidad
Escobillones Cód. 5247
Escobillones Cód. 5247
$ 1.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.160
$ 3.160
12181501
Ceras sintéticas
12
Unidad
Sachet Cera Líquida Roja Cód.4661
Sachet Cera Líquida Roja Cód.4661
$ 773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.276
$ 9.277
14111704
Papel higiénico
20
Unidad
Papel higiénico Cód.11969
Papel higiénico Cód.11969
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.882
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad
Traperos Cód.5241
Traperos Cód.5241
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
53131608
Jabones
2
Unidad
Jabón Líquido 1 lt. Cód.15122
Jabón Líquido 1 lt. Cód.15122
$ 1.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.386
$ 2.387
47121701
Bolsas de basura
30
Paquete
Bolsas de Basura Mediana Cód.11933
Bolsas de Basura Mediana Cód.11933
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.240
$ 30.252
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
2
Par
Guantes Cód.5240
Guantes Cód.5240
$ 639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.278
$ 1.277
Total Neto
$ 95.807
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.203
TOTAL OC
$ 114.010
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.