Orden de Compra. Nº3788-222-SE15 "UTILES ASEO ESC.EL ESFUERZO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-222-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-03-2015
Nombre de la Orden de Compra UTILES ASEO ESC.EL ESFUERZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-3-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238
Comuna Paillaco
Impuesto 18203,254
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-03-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T. 4.899.849-6
Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101610
ampolletas de filamento10Unidad no definidaAmpolletas de 100 Watt Cód.1666Ampolletas de 100 Watt Cód.1666 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
47131602
Paños de limpieza absorbente5UnidadPaños Cód.11024Paños Cód.11024 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadVim Líquido Cód.11082Vim Líquido Cód.11082 $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.330 $ 19.328
47121812
Raspadores de limpieza5UnidadVirutilla de piso Cód. 11448Virutilla de piso Cód. 11448 $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
47131804
Productos de limpieza de amoniaco5UnidadCloro Cód. 5237Cloro Cód. 5237 $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.319
47131703
Recipientes para residuos sanitarios2UnidadBasureros Medianos Cód.9884Basureros Medianos Cód.9884 $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714
46121604
Tiradores de pestillos de seguridad1UnidadPestillo Cód.13111Pestillo Cód.13111 $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.151 $ 3.151
47131615
Escobillones2UnidadEscobillones Cód. 5247Escobillones Cód. 5247 $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
12181501
Ceras sintéticas12UnidadSachet Cera Líquida Roja Cód.4661Sachet Cera Líquida Roja Cód.4661 $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.276 $ 9.277
14111704
Papel higiénico20UnidadPapel higiénico Cód.11969Papel higiénico Cód.11969 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
47131502
Paños de limpieza2UnidadTraperos Cód.5241Traperos Cód.5241 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
53131608
Jabones2UnidadJabón Líquido 1 lt. Cód.15122Jabón Líquido 1 lt. Cód.15122 $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.386 $ 2.387
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBolsas de Basura Mediana Cód.11933Bolsas de Basura Mediana Cód.11933 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.252
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables2ParGuantes Cód.5240Guantes Cód.5240 $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.278 $ 1.277
Total Neto $ 95.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.203
TOTAL OC $ 114.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.