Orden de Compra. Nº3788-251-SE13 "MATERIAL FERRETERIA,ESCUELA O.MORALES OLIVA."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-251-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-04-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA,ESCUELA O.MORALES OLIVA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3762-121-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257
Comuna Paillaco
Impuesto 15994,96
Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T. 4.899.849-6
Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101501
Soportes26UnidadSOPORTE DOBLESOPORTE DOBLE $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.288 $ 15.288
49211805
Cuerdas20Metro LinealPIOLASPIOLAS $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.540 $ 2.540
31161601
Pernos de anclaje2kilogramoPERNOS DE ANCLAJESPERNOS DE ANCLAJES $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.648
30181503
Duchas1UnidadDUCHADUCHA $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.655 $ 3.655
40141702
Grifos4UnidadLLAVE LAVAPLATOLLAVE LAVAPLATO $ 2.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.560 $ 10.560
30101606
Barras de aluminio24UnidadBARRAS PARA CORTINABARRAS PARA CORTINA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
31162007
Clavos de tapicería3kilogramoCLAVOS 4"x8CLAVOS 4"x8 $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.493 $ 2.493
Total Neto $ 84.184
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.995
TOTAL OC $ 100.179


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.