Orden de Compra. Nº
3788-32-SE17
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MATERIALES PARA SALA CUNA LUZ DE ESPERANZA. ORD N° 015-05
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3788-32-SE17
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
11-01-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA SALA CUNA LUZ DE ESPERANZA. ORD N° 015-05
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3788-18-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Lord Cochrane Nro. 238
Comuna
Paillaco
Impuesto
29686,36
Dirección de Envío de la Factura
Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Razón Social
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T.
7.114.255-8
Sucursal
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11141604
Papel usado
40
Unidad no definida
BARRA DE SILICONA
BARRA DE SILICONA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
44121704
Lápiz pasta
6
Unidad no definida
CARTON DUPLEX
CARTON DUPLEX
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.528
44121708
Marcadores
35
Unidad no definida
HOJA OPALINA PARA DIPLOMA
HOJA OPALINA PARA DIPLOMA
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.350
$ 7.350
44121708
Marcadores
3
Unidad no definida
TEMPERA FRASCOS DE 250ML
TEMPERA FRASCOS DE 250ML
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.539
$ 4.539
44121802
Líquido corrector
4
Unidad no definida
PLUMONES
PLUMONES
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.688
$ 2.688
44121706
Lápices de madera
22
Unidad no definida
CAJA DE LAPICES DE COLORES
CAJA DE LAPICES DE COLORES
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.720
$ 27.720
12171703
Tintas
8
Unidad no definida
TINTAS HP 670
TINTAS HP 670
$ 11.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.760
$ 90.760
25132002
Globos de aire caliente
2
Unidad no definida
BOLSAS DE GLOBOS
BOLSAS DE GLOBOS
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.706
$ 4.706
60121112
Cartón piedra
2
Unidad no definida
CARTON PIEDRA GRANDE
CARTON PIEDRA GRANDE
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
14111525
Papel multiuso
22
Unidad no definida
PAPEL CELOFAN
PAPEL CELOFAN
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.544
$ 5.544
44111506
Taco calendario
1
Unidad no definida
TACO CALENDARIO 2017
TACO CALENDARIO 2017
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.857
$ 2.857
Total Neto
$ 156.244
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.686
TOTAL OC
$ 185.930
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.