Orden de Compra. Nº3788-32-SE17 "MATERIALES PARA SALA CUNA LUZ DE ESPERANZA. ORD N° 015-05"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-32-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-01-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA SALA CUNA LUZ DE ESPERANZA. ORD N° 015-05
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3788-18-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238
Comuna Paillaco
Impuesto 29686,36
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T. 7.114.255-8
Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11141604
Papel usado40Unidad no definidaBARRA DE SILICONABARRA DE SILICONA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
44121704
Lápiz pasta6Unidad no definidaCARTON DUPLEXCARTON DUPLEX $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
44121708
Marcadores35Unidad no definidaHOJA OPALINA PARA DIPLOMAHOJA OPALINA PARA DIPLOMA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
44121708
Marcadores3Unidad no definidaTEMPERA FRASCOS DE 250MLTEMPERA FRASCOS DE 250ML $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.539
44121802
Líquido corrector4Unidad no definidaPLUMONESPLUMONES $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688
44121706
Lápices de madera22Unidad no definidaCAJA DE LAPICES DE COLORESCAJA DE LAPICES DE COLORES $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720
12171703
Tintas8Unidad no definidaTINTAS HP 670TINTAS HP 670 $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.760 $ 90.760
25132002
Globos de aire caliente2Unidad no definidaBOLSAS DE GLOBOSBOLSAS DE GLOBOS $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
60121112
Cartón piedra2Unidad no definidaCARTON PIEDRA GRANDECARTON PIEDRA GRANDE $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
14111525
Papel multiuso22Unidad no definidaPAPEL CELOFANPAPEL CELOFAN $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
44111506
Taco calendario1Unidad no definidaTACO CALENDARIO 2017TACO CALENDARIO 2017 $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857
Total Neto $ 156.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.686
TOTAL OC $ 185.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.