Orden de Compra. Nº3788-392-SE14 "MATERIALES ESC.R.EL NARANJO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-392-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-04-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESC.R.EL NARANJO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-5-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Camilo Henríquez Nro. 257, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Mac Iver 651 Paillaco
Comuna Paillaco
Impuesto 1371,5036
Dirección de Envío de la Factura Mac Iver 651 Paillaco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T. 4.899.849-6
Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161601
Pernos de anclaje4Unidad no definidaPERNO ANCLAJE Cód.15972PERNO ANCLAJE Cód.15972 $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.284 $ 2.286
27112801
Brocas1Unidad no definidaBROCA CEMENTO Cód.14782BROCA CEMENTO Cód.14782 $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429
27112801
Brocas1Unidad no definidaBROCA ACERO Cód.8813BROCA ACERO Cód.8813 $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
40141716
Sifones en P1Unidad no definidaSIFÓN LOA 1/1 Cód.11175SIFÓN LOA 1/1 Cód.11175 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad no definidaTEFLÓN GAS 1/2 a Cód.15189TEFLÓN GAS 1/2 a Cód.15189 $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403 $ 403
Total Neto $ 7.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.372
TOTAL OC $ 8.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.