Orden de Compra. Nº3788-401-SE14 "MANTENCION DE FURGONES ESCOLARES DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-401-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2014
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE FURGONES ESCOLARES DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-26-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Mac Iver 651 Paillaco
Comuna Paillaco
Impuesto 7615,58
Dirección de Envío de la Factura Mac Iver 651 Paillaco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUBRICENTRO PAILLACO
Razón Social RICARDO GERMAN OSWALD BUCHNER
R.U.T. 5.724.940-4
Sucursal LUBRICENTRO PAILLACO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas1Unidad no definidaAMPOLLETA H7AMPOLLETA H7 $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
39101601
ampolletas halógenas3Unidad no definidaALÓGENO H7ALÓGENO H7 $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.083 $ 10.083
39101601
ampolletas halógenas2Unidad no definidaALOGENO H3ALOGENO H3 $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
39101610
ampolletas de filamento4Unidad no definidaAMPOLLETAS 12VAMPOLLETAS 12V $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
47131502
Paños de limpieza1Unidad no definidaPAÑO ASEOPAÑO ASEO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad no definidaHUINCHA AISLADORAHUINCHA AISLADORA $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
12352310
Siliconas1Unidad no definidaPAC SILICONAPAC SILICONA $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
15121509
Aceite de frenos1Unidad no definidaLIQUIDO FRENOS 1X1 LIQUIDO FRENOS 1X1 $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
15121520
Lubricantes de uso general1Unidad no definidaWD 40WD 40 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
25172301
Parabrisas para automóviles1Unidad no definidaANTIEMPAÑANTEANTIEMPAÑANTE $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
Total Neto $ 40.082
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.616
TOTAL OC $ 47.698


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.