Orden de Compra. Nº3788-405-SE13 "MATERIALES DE ASEO SALA CUNA MICHELLE BACHELET J."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-405-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO SALA CUNA MICHELLE BACHELET J.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3762-116-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257
Comuna Paillaco
Impuesto 35412,2
Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad no definidaLIMPIADOR BAYO VIM LÍQUIDO 1 X 10 LT.LIMPIADOR BAYO VIM LÍQUIDO 1 X 10 LT. $ 11.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.838 $ 22.838
14111703
Toallas de papel38Unidad no definidaTOALLA PAPEL 1X4 16 MT. NOVA ULTRATOALLA PAPEL 1X4 16 MT. NOVA ULTRA $ 1.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.630 $ 71.630
14111704
Papel higiénico38Unidad no definidaPAPEL HIGIÉNICO 1X4 ROLLOS 50 MTS.PAPEL HIGIÉNICO 1X4 ROLLOS 50 MTS. $ 1.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.982 $ 48.982
47131805
Limpiadores de uso general15Unidad no definidaLIMPIADOR CREMA CIF 750 GR.LIMPIADOR CREMA CIF 750 GR. $ 1.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.935 $ 19.935
47131803
Desinfectantes domésticos15Unidad no definidaDESINFECTANTE A/LYSOFORM A/BACT.LAVAN.DESINFECTANTE A/LYSOFORM A/BACT.LAVAN. $ 1.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.995 $ 22.995
Total Neto $ 186.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.412
TOTAL OC $ 221.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.