Orden de Compra. Nº3788-411-SE23 "SPI N° 870, INFRA-DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-411-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SPI N° 870, INFRA-DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3788-6-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16-411 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238
Comuna Paillaco
Impuesto 238180,39
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CICLO CONSTRUCCION
Razón Social OBRAS DE CONSTRUCCIÓN WALTER ALEXI PACHECO SAEZ E.
R.U.T. 77.499.763-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CICLO CONSTRUCCION
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131501
Bloques de cemento25Unidad no definidaMEJORAMIENTO ACCESO UNIVERSAL MEJORAMIENTO ACCESO UNIVERSAL $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.000 $ 875.000
30161705
Suelos de caucho7Unidad no definidaGOMA ANTIDESLIZANTEGOMA ANTIDESLIZANTE $ 33.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.053 $ 235.053
31211501
Pinturas al esmalte14Unidad no definidaPINTURAPINTURA $ 10.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.528 $ 143.528
Total Neto $ 1.253.581
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 238.180
TOTAL OC $ 1.491.761


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.