Orden de Compra. Nº3788-44-SE16 "MATERIAL FUNGIBLE SCyJI CARITA FELIZ"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-44-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-01-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FUNGIBLE SCyJI CARITA FELIZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-89-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238
Comuna Paillaco
Impuesto 70786,4
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-01-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuel navarro gomez
Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
R.U.T. 10.000.391-0
Sucursal manuel navarro gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón10Unidad Algodón paquete $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.080 $ 20.080
51142619
Alcohol aromático de amoniaco12Unidad Alcohol desnaturalizado Pharma $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.708 $ 24.708
51142619
Alcohol aromático de amoniaco1Unidad Alcohol gel para manos Lt. $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
42131604
Gorras con cordones para personal sanitario6Unidad Cofías, Bolsa $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.394 $ 17.394
14111704
Papel higiénico100Unidad Papel higiénico doble hoja Scott/Favorita $ 256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
14111703
Toallas de papel100Unidad Toalla de papel Nova 12,5 m. $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
14111703
Toallas de papel25Unidad Papel absorvente Industrial, Rollo $ 4.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.200 $ 108.200
42132202
Dediles10Unidad Guantes quirúrgicos Caja 100 Un. $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.690 $ 32.690
42132102
Cubre camillas12Unidad Sabanillas quirúrgicas Rollo 100 m. $ 8.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.796 $ 107.796
Total Neto $ 372.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.786
TOTAL OC $ 443.346


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.