Orden de Compra. Nº3788-579-SE13 "MATERIAL FERRETERIA, ESC 21 DE MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-579-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-05-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA, ESC 21 DE MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3762-121-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257
Comuna Paillaco
Impuesto 33110,73
Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T. 4.899.849-6
Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas15LitroOLEO COLORES, VERDE, ROJO, AMARILLO, NARANJA Y AZULOLEO COLORES, VERDE, ROJO, AMARILLO, NARANJA Y AZUL $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.850 $ 71.850
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroAGUARRASAGUARRAS $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.595 $ 6.595
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS HELA 2 PULGADASBROCHAS HELA 2 PULGADAS $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480
39121308
Cajas de toma de corriente8UnidadALARGADOR DE CORRIENTEALARGADOR DE CORRIENTE $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.608 $ 33.608
31211505
Pinturas aceitosas2GalónOLEO BLANCOOLEO BLANCO $ 10.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.044 $ 21.044
46171501
Candados4UnidadCANDADOSCANDADOS $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.052 $ 10.052
30161710
Suelos laminados3Metro LinealCUBRE PISOCUBRE PISO $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550
30102212
Plancha de cinc3UnidadPLANCHA DE ZINC ACANALADO DE 0.35 X 851 X 3000 MTRSPLANCHA DE ZINC ACANALADO DE 0.35 X 851 X 3000 MTRS $ 4.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.575 $ 13.575
31211704
Selladores1UnidadTAPAGOTERASTAPAGOTERAS $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
Total Neto $ 174.267
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.111
TOTAL OC $ 207.378


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.