Orden de Compra. Nº
3788-579-SE13
"
MATERIAL FERRETERIA, ESC 21 DE MAYO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3788-579-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
27-05-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL FERRETERIA, ESC 21 DE MAYO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3762-121-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Camilo Henriquez 257
Comuna
Paillaco
Impuesto
33110,73
Dirección de Envío de la Factura
Camilo Henriquez 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T.
4.899.849-6
Sucursal
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
15
Litro
OLEO COLORES, VERDE, ROJO, AMARILLO, NARANJA Y AZUL
OLEO COLORES, VERDE, ROJO, AMARILLO, NARANJA Y AZUL
$ 4.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.850
$ 71.850
31211604
Diluyentes para pinturas
5
Litro
AGUARRAS
AGUARRAS
$ 1.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.595
$ 6.595
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS HELA 2 PULGADAS
BROCHAS HELA 2 PULGADAS
$ 1.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.480
$ 3.480
39121308
Cajas de toma de corriente
8
Unidad
ALARGADOR DE CORRIENTE
ALARGADOR DE CORRIENTE
$ 4.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.608
$ 33.608
31211505
Pinturas aceitosas
2
Galón
OLEO BLANCO
OLEO BLANCO
$ 10.522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.044
$ 21.044
46171501
Candados
4
Unidad
CANDADOS
CANDADOS
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.052
$ 10.052
30161710
Suelos laminados
3
Metro Lineal
CUBRE PISO
CUBRE PISO
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.550
$ 11.550
30102212
Plancha de cinc
3
Unidad
PLANCHA DE ZINC ACANALADO DE 0.35 X 851 X 3000 MTRS
PLANCHA DE ZINC ACANALADO DE 0.35 X 851 X 3000 MTRS
$ 4.525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.575
$ 13.575
31211704
Selladores
1
Unidad
TAPAGOTERAS
TAPAGOTERAS
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
Total Neto
$ 174.267
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.111
TOTAL OC
$ 207.378
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.