Orden de Compra. Nº
3788-59-SE13
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MATERIAL DE ASEO ESCUELA RURAL MANAO
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3788-59-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-02-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO ESCUELA RURAL MANAO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3762-116-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Camilo Henriquez 257
Comuna
Paillaco
Impuesto
11933,9
Dirección de Envío de la Factura
Camilo Henriquez 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-02-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
juana huenchul cabezas
Razón Social
JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA
R.U.T.
11.590.490-6
Sucursal
juana huenchul cabezas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131615
Escobillones
2
Unidad no definida
ESCOBILLON CLORINDA
ESCOBILLON CLORINDA
$ 1.145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.290
$ 2.290
47131618
Mopas húmedas
7
Unidad no definida
TRAPEROS
TRAPEROS
$ 895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.265
$ 6.265
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad no definida
DESINFECTANTE VIM LÍQUIDO
DESINFECTANTE VIM LÍQUIDO
$ 1.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.200
$ 16.200
47131824
Productos de limpieza de ventanas
2
Unidad no definida
LÍQUIDO LIMPIAVIDRIOS C/GATILLO OSO 500 CC.
LÍQUIDO LIMPIAVIDRIOS C/GATILLO OSO 500 CC.
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
12181501
Ceras sintéticas
20
Caja
CERA CASINO ROJA
CERA CASINO ROJA
$ 955,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.100
$ 19.100
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
10
Litro
CLORINDA
CLORINDA
$ 565,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.650
$ 5.650
47121812
Raspadores de limpieza
10
Paquete
VIRUTILLA GRUESA
VIRUTILLA GRUESA
$ 685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.850
$ 6.850
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
5
Par
GUANTES DOMÉSTICOS
GUANTES DOMÉSTICOS
$ 497,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.485
$ 2.485
14111704
Papel higiénico
10
Rollo
PAPEL HIGIÉNICO FAVORITA H/SIMPLE PLUS FAVORITA
PAPEL HIGIÉNICO FAVORITA H/SIMPLE PLUS FAVORITA
$ 199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.990
$ 1.990
Total Neto
$ 62.810
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.934
TOTAL OC
$ 74.744
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.