Orden de Compra. Nº3788-59-SE13 "MATERIAL DE ASEO ESCUELA RURAL MANAO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-59-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA RURAL MANAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3762-116-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257
Comuna Paillaco
Impuesto 11933,9
Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-02-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juana huenchul cabezas
Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA
R.U.T. 11.590.490-6
Sucursal juana huenchul cabezas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones2Unidad no definidaESCOBILLON CLORINDAESCOBILLON CLORINDA $ 1.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.290 $ 2.290
47131618
Mopas húmedas7Unidad no definidaTRAPEROSTRAPEROS $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.265 $ 6.265
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definidaDESINFECTANTE VIM LÍQUIDODESINFECTANTE VIM LÍQUIDO $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
47131824
Productos de limpieza de ventanas2Unidad no definidaLÍQUIDO LIMPIAVIDRIOS C/GATILLO OSO 500 CC.LÍQUIDO LIMPIAVIDRIOS C/GATILLO OSO 500 CC. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
12181501
Ceras sintéticas20CajaCERA CASINO ROJACERA CASINO ROJA $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.100 $ 19.100
47131804
Productos de limpieza de amoniaco10LitroCLORINDACLORINDA $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.650 $ 5.650
47121812
Raspadores de limpieza10PaqueteVIRUTILLA GRUESAVIRUTILLA GRUESA $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.850 $ 6.850
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5ParGUANTES DOMÉSTICOSGUANTES DOMÉSTICOS $ 497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.485 $ 2.485
14111704
Papel higiénico10RolloPAPEL HIGIÉNICO FAVORITA H/SIMPLE PLUS FAVORITAPAPEL HIGIÉNICO FAVORITA H/SIMPLE PLUS FAVORITA $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
Total Neto $ 62.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.934
TOTAL OC $ 74.744


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.