Orden de Compra. Nº3788-616-SE16 "ARTICULOS PARA ASEO DE FURGONES DEL DAEM. MEMO N° 306"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-616-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-06-2016
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PARA ASEO DE FURGONES DEL DAEM. MEMO N° 306
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-89-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238
Comuna Paillaco
Impuesto 8755,998
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuel navarro gomez
Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
R.U.T. 10.000.391-0
Sucursal manuel navarro gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas6Unidad no definidaESCOBILLONESCOBILLON $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.016 $ 8.016
25171506
Bomba lava parabrisas6Unidad no definidaQUIX DE 1.5LTSQUIX DE 1.5LTS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
12141901
Cloro Cl6Unidad no definidaVIM CLORO 900MLVIM CLORO 900ML $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.032 $ 10.032
47131813
Limpia Pantalla6Unidad no definidaLIMPIA VIDRIOS C/GATILLOLIMPIA VIDRIOS C/GATILLO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
14111703
Toallas de papel6Unidad no definidaROLLO DE TOALLA NOVAROLLO DE TOALLA NOVA $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
46181806
Limpiador de lentes6Unidad no definidaBOTELLA DE POETT 900MLBOTELLA DE POETT 900ML $ 1.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.226 $ 8.224
Total Neto $ 46.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.756
TOTAL OC $ 54.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.