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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3788-616-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-06-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS PARA ASEO DE FURGONES DEL DAEM. MEMO N° 306 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3762-89-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Paillaco
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R.U.T. |
69.200.900-2 |
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Dirección de Facturación |
Lord Cochrane Nro. 238 |
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Comuna |
Paillaco
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Impuesto |
8755,998 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lord Cochrane Nro. 238 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
manuel navarro gomez |
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Razón Social |
MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
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R.U.T. |
10.000.391-0 |
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Sucursal |
manuel navarro gomez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131618
| Mopas húmedas | 6 | Unidad no definida | ESCOBILLON | ESCOBILLON |
$ 1.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.016
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$ 8.016
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25171506
| Bomba lava parabrisas | 6 | Unidad no definida | QUIX DE 1.5LTS | QUIX DE 1.5LTS |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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12141901
| Cloro Cl | 6 | Unidad no definida | VIM CLORO 900ML | VIM CLORO 900ML |
$ 1.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.032
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$ 10.032
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47131813
| Limpia Pantalla | 6 | Unidad no definida | LIMPIA VIDRIOS C/GATILLO | LIMPIA VIDRIOS C/GATILLO |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.544
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$ 5.544
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14111703
| Toallas de papel | 6 | Unidad no definida | ROLLO DE TOALLA NOVA | ROLLO DE TOALLA NOVA |
$ 378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.268
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$ 2.268
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46181806
| Limpiador de lentes | 6 | Unidad no definida | BOTELLA DE POETT 900ML | BOTELLA DE POETT 900ML |
$ 1.371,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.226
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$ 8.224
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Total Neto
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$ 46.084
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.756
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$ 54.840
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.