Orden de Compra. Nº3788-618-SE23 "ORD N°292,ESCUELA OLEGARIO MORALES OLIVA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-618-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ORD N°292,ESCUELA OLEGARIO MORALES OLIVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3788-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16-618 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238
Comuna Paillaco
Impuesto 69768
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HIPER-MAS
Razón Social MAGLENIS DEL CARMEN RIVAS CASTILLO
R.U.T. 7.155.185-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HIPER-MAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida204Unidad no definidaFRUTOS SECOS,BARRA DE CEREAL,LECHE CHOCOLATADA,UNA FRUTA.FRUTOS SECOS,BARRA DE CEREAL,LECHE CHOCOLATADA,UNA FRUTA. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.200 $ 367.200
Total Neto $ 367.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.768
TOTAL OC $ 436.968


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.