Orden de Compra. Nº3788-630-SE17 "MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL CARITA FELIZ. ORD N° 015/62"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-630-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL CARITA FELIZ. ORD N° 015/62
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-2-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238
Comuna Paillaco
Impuesto 6866,79
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Italia
Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
R.U.T. 10.000.391-0
Sucursal La Italia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101606
Alcoholes carburantes gelificados10Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA DE 50X70CMBOLSAS DE BASURA DE 50X70CM $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
15101606
Alcoholes carburantes gelificados2Unidad no definidaALCOHOLALCOHOL $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.202 $ 6.202
42131611
Gorras de quirófano1Unidad no definidaCAJA DE COFIASCAJA DE COFIAS $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.429 $ 2.429
11121802
Algodón2Unidad no definidaBOLSAS DE ALGODON DE 1KGBOLSAS DE ALGODON DE 1KG $ 7.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.268 $ 14.268
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario1Unidad no definidaCAJA DE CUBRE CALZADOSCAJA DE CUBRE CALZADOS $ 4.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.361 $ 4.361
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidad no definidaCLORO GELCLORO GEL $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.252 $ 2.252
42132205
Guantes quirúrgicos1Unidad no definidaGUANTES QUIRURGICOSGUANTES QUIRURGICOS $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269 $ 3.269
Total Neto $ 36.141
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.867
TOTAL OC $ 43.008


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.