Orden de Compra. Nº
3788-651-SE16
"
Material de aseo SC y JI Relmu Wepul
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3788-651-SE16
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
19-07-2016
Nombre de la Orden de Compra
Material de aseo SC y JI Relmu Wepul
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3762-89-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Lord Cochrane Nro. 238
Comuna
Paillaco
Impuesto
81380,6765
Dirección de Envío de la Factura
Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Italia
Razón Social
MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
R.U.T.
10.000.391-0
Sucursal
La Italia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
20
Unidad no definida
Cera liquida
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.820
$ 37.815
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad no definida
Lisoform
$ 2.013,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.130
$ 20.126
53131608
Jabones
10
Unidad no definida
Jabones Líquidos
Jabones líquidos
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.180
$ 12.185
53131608
Jabones
10
Unidad no definida
Jabon Dettol
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.720
$ 16.723
14111704
Papel higiénico
50
Unidad no definida
Papel higienico confort
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.706
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr
3
Caja
Mascarillas
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.287
$ 7.286
14111701
Papel facial
30
Caja
Pañuelos desechables
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.540
$ 36.555
42132205
Guantes quirúrgicos
15
Caja
Guantes desechables de látex
Guantes desechables de látex
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.035
$ 49.034
47131615
Escobillones
4
Unidad
Escobillon
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.344
$ 5.345
42132102
Cubre camillas
20
Unidad
Sabanilla pediátrica
Sabanilla pediátrica
$ 3.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.460
$ 75.462
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
Pastillas para estanque
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.244
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad
Trapero con ojal
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.035
$ 9.034
47131605
Cepillos de limpieza
3
Unidad
Cepillo para inodoro
$ 3.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.303
$ 9.303
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Litro
cloro
cloro
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.143
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
15
Litro
Alcohol
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.435
$ 36.429
47121701
Bolsas de basura
30
Paquete
Bolsa basura 50 X 70
Bolsa basura 50 X 70
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.345
14111703
Toallas de papel
200
Rollo
Toalla Nova
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.600
$ 70.588
Total Neto
$ 428.319
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 81.381
TOTAL OC
$ 509.700
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.