Orden de Compra. Nº3788-651-SE16 "Material de aseo SC y JI Relmu Wepul"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-651-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-07-2016
Nombre de la Orden de Compra Material de aseo SC y JI Relmu Wepul
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-89-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238
Comuna Paillaco
Impuesto 81380,6765
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Italia
Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
R.U.T. 10.000.391-0
Sucursal La Italia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20Unidad no definidaCera liquida  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.815
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definidaLisoform  $ 2.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.130 $ 20.126
53131608
Jabones10Unidad no definidaJabones LíquidosJabones líquidos $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.185
53131608
Jabones10Unidad no definidaJabon Dettol  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.723
14111704
Papel higiénico50Unidad no definidaPapel higienico confort  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.706
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr3CajaMascarillas  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.287 $ 7.286
14111701
Papel facial30CajaPañuelos desechables  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.540 $ 36.555
42132205
Guantes quirúrgicos15CajaGuantes desechables de látexGuantes desechables de látex $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.035 $ 49.034
47131615
Escobillones4UnidadEscobillon  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.344 $ 5.345
42132102
Cubre camillas20UnidadSabanilla pediátrica Sabanilla pediátrica $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.460 $ 75.462
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadPastillas para estanque  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
47131502
Paños de limpieza5UnidadTrapero con ojal  $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.035 $ 9.034
47131605
Cepillos de limpieza3UnidadCepillo para inodoro  $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.303 $ 9.303
47131803
Desinfectantes domésticos10Litro cloro cloro $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.143
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona15LitroAlcohol  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.435 $ 36.429
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBolsa basura 50 X 70Bolsa basura 50 X 70 $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.345
14111703
Toallas de papel200RolloToalla Nova  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.600 $ 70.588
Total Neto $ 428.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.381
TOTAL OC $ 509.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.