Orden de Compra. Nº3788-663-SE22 "MEMORANDUM INTERNO N° 280 D.A.E.M."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-663-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2022
Nombre de la Orden de Compra MEMORANDUM INTERNO N° 280 D.A.E.M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3788-10-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16-663 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238
Comuna Paillaco
Impuesto 106400
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Israel
Razón Social CONSTRUCCIONES JOSE ORTEGA E.I.R.L.
R.U.T. 77.093.135-5
Sucursal Jose Israel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181515
Estanque del WC9Unidad no definidaREPARACIÓN WC (INCLUYE DESMONTAJE WC, HORMIGON RELLENO, PVC 110, MONTAJE WC, PERNO DE ANCLAJE, COLLERIN ANTIFUGA Y SILICONA)REPARACIÓN WC (INCLUYE DESMONTAJE WC, HORMIGON RELLENO, PVC 110, MONTAJE WC, PERNO DE ANCLAJE, COLLERIN ANTIFUGA Y SILICONA) $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
15101507
Bencina1Unidad no definidaBENCINABENCINA $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 560.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.400
TOTAL OC $ 666.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.