Orden de Compra. Nº3788-674-SE13 "ARTICULOS DE FERRETERIA ADECUACION OFICINAS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-674-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-06-2013
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA ADECUACION OFICINAS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3762-121-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257
Comuna Paillaco
Impuesto 2739,23
Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-06-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T. 4.899.849-6
Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidad no definidaLIMPIA PISO POETTLIMPIA PISO POETT $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.151 $ 1.151
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidad no definidaCLOROCLORO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
47131618
Mopas húmedas3Unidad no definidaPAÑO TRAPEROPAÑO TRAPERO $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.748 $ 2.748
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables1Unidad no definidaGUANTES DE GOMAGUANTES DE GOMA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
12181501
Ceras sintéticas3Unidad no definidaCERA LIQUIDACERA LIQUIDA $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.764 $ 4.764
47131816
Desodorantes3Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
Total Neto $ 14.417
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.739
TOTAL OC $ 17.156


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.