Orden de Compra. Nº
3788-690-SE15
"
ART. ASEO SC y JI MI PEQUEÑO SUEÑO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3788-690-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
25-06-2015
Nombre de la Orden de Compra
ART. ASEO SC y JI MI PEQUEÑO SUEÑO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3762-3-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Lord Cochrane Nro. 238
Comuna
Paillaco
Impuesto
17639,6247
Dirección de Envío de la Factura
Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-06-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T.
4.899.849-6
Sucursal
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131615
Escobillones
4
Unidad
Escobillones. Código 5247
Escobillones.Código 5247
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.884
$ 5.882
47131801
Limpiadores de suelos
10
Unidad
Virutilla líquida. Código 15155
Virutilla líquida. Código 15155.
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.070
$ 18.067
12161902
Detergentes surfactantes
8
Unidad
Vim Cloro, Cód. 11082
Vim Cloro, Cód. 11082
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.597
14111703
Toallas de papel
100
Rollo
Rollo Papel toalla nova.-Cód. 11088
Rollo Papel toalla Nova.-Cód. 11088
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.815
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad no definida
Cif crema, código 4690.
Cif crema, código 4690.
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.825
$ 8.824
47131618
Mopas húmedas
6
Unidad no definida
Traperos, código 5241.
Traperos, código 5241.
$ 1.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.456
$ 6.454
12131706
Cerillas
2
Unidad no definida
Caja fosforos, código 4657.
Caja fosforos, código 4657.
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 202
$ 202
Total Neto
$ 92.840
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.640
TOTAL OC
$ 110.480
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.