Orden de Compra. Nº3788-690-SE15 "ART. ASEO SC y JI MI PEQUEÑO SUEÑO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-690-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-06-2015
Nombre de la Orden de Compra ART. ASEO SC y JI MI PEQUEÑO SUEÑO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-3-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238
Comuna Paillaco
Impuesto 17639,6247
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T. 4.899.849-6
Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones4UnidadEscobillones. Código 5247Escobillones.Código 5247 $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.884 $ 5.882
47131801
Limpiadores de suelos10UnidadVirutilla líquida. Código 15155Virutilla líquida. Código 15155. $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.070 $ 18.067
12161902
Detergentes surfactantes8UnidadVim Cloro, Cód. 11082Vim Cloro, Cód. 11082 $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.597
14111703
Toallas de papel100RolloRollo Papel toalla nova.-Cód. 11088Rollo Papel toalla Nova.-Cód. 11088 $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.815
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaCif crema, código 4690.Cif crema, código 4690. $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.825 $ 8.824
47131618
Mopas húmedas6Unidad no definidaTraperos, código 5241.Traperos, código 5241. $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.456 $ 6.454
12131706
Cerillas2Unidad no definidaCaja fosforos, código 4657.Caja fosforos, código 4657. $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202 $ 202
Total Neto $ 92.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.640
TOTAL OC $ 110.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.