Orden de Compra. Nº3788-691-SE24 "MEMORÁNDUM INTERNO N° 249 D.A.E.M."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-691-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MEMORÁNDUM INTERNO N° 249 D.A.E.M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16-691 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238
Comuna Paillaco
Impuesto 25080
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Israel
Razón Social CONSTRUCCIONES JOSE ORTEGA E.I.R.L.
R.U.T. 77.093.135-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jose Israel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141701
Desagües2Unidad no definidaREPARACIÓN DE FILTRACIONES O GOTERASREPARACIÓN DE FILTRACIONES O GOTERAS $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
30111601
Cemento2Unidad no definidaINSTALACIÓN LLAVES DE PASOINSTALACIÓN LLAVES DE PASO $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
40141701
Desagües2Unidad no definidaINSTALACIÓN DE PIEZAS MENORES DE PVCINSTALACIÓN DE PIEZAS MENORES DE PVC $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
Total Neto $ 132.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.080
TOTAL OC $ 157.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.