Orden de Compra. Nº3788-71-SE14 "MATERIALES ESCUELA NUEVA AURORA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-71-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-02-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA NUEVA AURORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-5-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Camilo Henríquez Nro. 257, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Mac Iver 651 Paillaco
Comuna Paillaco
Impuesto 10978,96
Dirección de Envío de la Factura Mac Iver 651 Paillaco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-02-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T. 4.899.849-6
Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija10Unidad no definida LIJA DE MADERA N° 100 $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definida RODILLOS NAPA GRANDE PARA PINTAR $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.966 $ 1.966
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3Unidad no definida DILUYENTE PARA PINTURAS. LITRO $ 1.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.107 $ 4.107
31211904
Brochas2Unidad no definida BROCHAS DE 2 PULGADAS (HELLA) $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
31162006
Clavos de alambre1Unidad no definida CLAVOS DE 3 PULGADAS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
31211501
Pinturas al esmalte3Unidad no definida GALONES DE OLEO ( 2 BLANCO Y 1 MELON) $ 13.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.209 $ 40.209
31211904
Brochas3Unidad no definida BROCHAS 4 PULGADAS (HELLA) $ 2.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.662 $ 7.662
Total Neto $ 57.784
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.979
TOTAL OC $ 68.763


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.