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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3788-750-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
26-04-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS, DE FERRETERIA ESCUELA O.MORALES OLIVA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3762-99-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Paillaco
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R.U.T. |
69.200.900-2 |
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Dirección de Facturación |
Camilo Henriquez 257 |
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Comuna |
Paillaco
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Impuesto |
100186,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camilo Henriquez 257 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-04-2012 |
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Proveedor |
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz |
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Razón Social |
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
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R.U.T. |
4.899.849-6 |
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Sucursal |
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162007
| Clavos de tapicería | 4 | Pack | CLAVOS TECHO | |
$ 2.352,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.408
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$ 9.408
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12141750
| Cinc Zn | 25 | Unidad | ZINC TECHO 3 | |
$ 7.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.450
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$ 180.450
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30111601
| Cemento | 22 | Bolsa | BOLSA DE CEMENTO | |
$ 3.517,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.374
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$ 77.374
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11101704
| Acero | 6 | Unidad | CAÑONES DE ACERO | |
$ 8.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.166
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$ 50.166
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12141750
| Cinc Zn | 20 | Unidad no definida | ZINC TECHO 2M | |
$ 4.705,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.100
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$ 94.100
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12141750
| Cinc Zn | 20 | Unidad no definida | ZINC TECHO 3M | |
$ 5.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.800
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$ 115.800
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Total Neto
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$ 527.298
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 100.187
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$ 627.485
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.