Orden de Compra. Nº
3788-76-SE15
"
UTILES ASEO SC.y JI RELMU WEPUL
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3788-76-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
30-01-2015
Nombre de la Orden de Compra
UTILES ASEO SC.y JI RELMU WEPUL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3762-3-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Lord Cochrane Nro. 238
Comuna
Paillaco
Impuesto
17355,3752
Dirección de Envío de la Factura
Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T.
4.899.849-6
Sucursal
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
3
Unidad no definida
Jabón Líquido AL Cód. 15122
Jabón Líquido AL Cód. 15122
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.783
$ 3.782
42132202
Dediles
100
Unidad no definida
Guantes desechables Cód. 9973
Guantes desechables Cód. 9973
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.100
$ 10.084
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
50
Unidad no definida
Mascarilla Desechables Cód. 5370
Mascarilla Desechables Cód. 5370
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.950
$ 2.941
12181501
Ceras sintéticas
15
Unidad no definida
Cera Líquida incolora, Cód. 11100
Cera Líquida incolora, Cód. 11100
$ 1.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.825
$ 24.832
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
4
Unidad no definida
Clorinda 2 lt. Cód.5236
Clorinda 2 lt. Cód.5236
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
47131803
Desinfectantes domésticos
7
Unidad no definida
Lysoform 36 Cód.10231
Lysoform 36 Cód.10231
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.351
$ 22.353
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad no definida
Bolsa basura 50*70 Cód.12350
Bolsa basura 50*70 Cód.12350
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.550
$ 6.555
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad no definida
Vim Líquido A Cód.11082
Vim Líquido A Cód.11082
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.933
$ 1.933
47131611
Palas para basura
1
Unidad no definida
Pala Basura Cód.13490
Pala Basura Cód.13490
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.218
$ 1.218
14111704
Papel higiénico
50
Rollo
Papel higiénico Cód. 11969
Papel higiénico Cód. 11969
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.300
$ 14.286
Total Neto
$ 91.344
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.355
TOTAL OC
$ 108.699
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.