Orden de Compra. Nº3788-76-SE15 "UTILES ASEO SC.y JI RELMU WEPUL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-76-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-01-2015
Nombre de la Orden de Compra UTILES ASEO SC.y JI RELMU WEPUL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-3-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238
Comuna Paillaco
Impuesto 17355,3752
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T. 4.899.849-6
Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones3Unidad no definidaJabón Líquido AL Cód. 15122Jabón Líquido AL Cód. 15122 $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782
42132202
Dediles100Unidad no definidaGuantes desechables Cód. 9973Guantes desechables Cód. 9973 $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.084
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per50Unidad no definidaMascarilla Desechables Cód. 5370 Mascarilla Desechables Cód. 5370 $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.941
12181501
Ceras sintéticas15Unidad no definidaCera Líquida incolora, Cód. 11100Cera Líquida incolora, Cód. 11100 $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.825 $ 24.832
47131804
Productos de limpieza de amoniaco4Unidad no definidaClorinda 2 lt. Cód.5236Clorinda 2 lt. Cód.5236 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
47131803
Desinfectantes domésticos7Unidad no definidaLysoform 36 Cód.10231Lysoform 36 Cód.10231 $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.351 $ 22.353
47121701
Bolsas de basura10Unidad no definidaBolsa basura 50*70 Cód.12350Bolsa basura 50*70 Cód.12350 $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.550 $ 6.555
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definidaVim Líquido A Cód.11082Vim Líquido A Cód.11082 $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933
47131611
Palas para basura1Unidad no definidaPala Basura Cód.13490Pala Basura Cód.13490 $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
14111704
Papel higiénico50RolloPapel higiénico Cód. 11969Papel higiénico Cód. 11969 $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.286
Total Neto $ 91.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.355
TOTAL OC $ 108.699


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.