Orden de Compra. Nº
3788-767-SE15
"
MATERIAL DE ASEO ESCUELA EL LLOLLY
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3788-767-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
07-08-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO ESCUELA EL LLOLLY
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3762-3-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Lord Cochrane Nro. 238
Comuna
Paillaco
Impuesto
20912,8003
Dirección de Envío de la Factura
Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-08-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T.
4.899.849-6
Sucursal
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Unidad
Limpia vidrio Cód.4652
Limpia vidrio Cód.4652
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.580
$ 1.580
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
4
Unidad
Trapero 50x70 Cód.5241
Trapero 50x70 Cód.5241
$ 1.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.304
$ 4.303
53131608
Jabones
2
Unidad
Jabón Líquido AL Cód.15122
Jabón Líquido AL Cód.15122
$ 1.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.386
$ 2.387
47121804
Cubos o baldes para limpieza
2
Unidad
Papelero CO Cód.9875
Papelero CO Cód.9875
$ 7.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.916
$ 15.916
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
2
Unidad
Guantes domésticos Cód.5240
Guantes domésticos Cód.5240
$ 639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.278
$ 1.277
14111704
Papel higiénico
30
Unidad
Papel Higiénico Confort Cód.11087
Papel Higiénico Confort Cód.11087
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.824
47131611
Palas para basura
1
Unidad
Palas de Basura Cód.13491
Palas de Basura Cód.13491
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.303
$ 1.303
47131801
Limpiadores de suelos
1
Unidad
Limpiador Vim Líquido Cód.11081
Limpiador Vim Líquido Cód.11081
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.950
$ 1.950
47131805
Limpiadores de uso general
4
Unidad
Cif Crema 750 Cód. 4690
Cif Crema 750 Cód. 4690
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.060
$ 7.059
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
10
Unidad
Clorinda 1 Lt. Cód.5237
Clorinda 1 Lt. Cód.5237
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.640
$ 6.639
47131615
Escobillones
4
Unidad
Escobillón Cód. 5247
Escobillón Cód. 5247
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.884
$ 5.882
12181501
Ceras sintéticas
20
Unidad
Cera Líquida incolora Cód.11100
Cera Líquida incolora Cód.11100
$ 1.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.100
$ 33.109
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad
Lysoform 36 Cód. 10231
Lysoform 36 Cód. 10231
$ 3.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.252
$ 14.252
47131602
Paños de limpieza absorbente
5
Unidad
Paños Danzarina Cód.11024
Paños Danzarina Cód.11024
$ 1.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.590
$ 5.588
Total Neto
$ 110.067
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.913
TOTAL OC
$ 130.980
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.