Orden de Compra. Nº3788-79-SE13 "MATERIAL ASEO SCyJI LUZ DE ESPERANZA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-79-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO SCyJI LUZ DE ESPERANZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3762-116-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257
Comuna Paillaco
Impuesto 12882,95
Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-03-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juana huenchul cabezas
Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA
R.U.T. 11.590.490-6
Sucursal juana huenchul cabezas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico50Unidad no definidaPAPEL HIGIÉNICOPAPEL HIGIÉNICO $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
14111703
Toallas de papel60Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL NOVATOALLA DE PAPEL NOVA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47121701
Bolsas de basura5Unidad no definidaBOLSA BASURA TAMAÑO MEDIANOBOLSA BASURA TAMAÑO MEDIANO $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.225 $ 1.225
47131824
Productos de limpieza de ventanas2Unidad no definidaLIMPIA VIDRIOSLIMPIA VIDRIOS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
12181501
Ceras sintéticas6Unidad no definidaCERA LIQUIDA INCOLORA VIRGINIACERA LIQUIDA INCOLORA VIRGINIA $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540
47131615
Escobillones2Unidad no definidaESCOBILLONES CLORINDAESCOBILLONES CLORINDA $ 1.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.290 $ 2.290
47131618
Mopas húmedas3Unidad no definidaTRAPERO CON OJALTRAPERO CON OJAL $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.685 $ 2.685
47131811
Productos de lavandería3Unidad no definidaDETERGENTE OMO 400 GRS.DETERGENTE OMO 400 GRS. $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.085 $ 2.085
47131829
Productos de limpieza del baño2Unidad no definidaLISOFORM AEROSOL LISOFORM AEROSOL $ 1.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.790 $ 3.790
53131608
Jabones2Unidad no definidaJABÓN LIQUIDO X LITROJABÓN LIQUIDO X LITRO $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables3CajaGUANTES DESECHABLESGUANTES DESECHABLES $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31211903
Equipo para protección1CajaMASCARILLAS DESECHABLESMASCARILLAS DESECHABLES $ 2.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.495 $ 2.495
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑO DE ASEO DANZARINA PAÑO DE ASEO DANZARINA $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.810 $ 2.810
47131804
Productos de limpieza de amoniaco3UnidadCLORINDACLORINDA $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.695 $ 1.695
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadLIMPIADOR CREMA CIFLIMPIADOR CREMA CIF $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadLIMIADOR VIM LÍQUIDOLIMPIADOR VIM LÍQUIDO $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
Total Neto $ 67.805
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.883
TOTAL OC $ 80.688


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.