Orden de Compra. Nº3788-804-SE23 "MEMORANDUM INTERNO N°197, ESCUELA PDF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-804-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2023
Nombre de la Orden de Compra MEMORANDUM INTERNO N°197, ESCUELA PDF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3788-7-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16-804 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238
Comuna Paillaco
Impuesto 364800
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Israel
Razón Social CONSTRUCCIONES JOSE ORTEGA E.I.R.L.
R.U.T. 77.093.135-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jose Israel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181504
Lavamanos4Unidad no definidaDESTAPE DE LAVAMANOS EN PREESCOLARDESTAPE DE LAVAMANOS EN PREESCOLAR $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
40101503
Respiraderos8Unidad no definidaINSTALACIÓN REJILLA PVC PARA VENTILACIÓNINSTALACIÓN REJILLA PVC PARA VENTILACIÓN $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
30181505
Taza de WC2Unidad no definidaINSTALACIÓN DE WC NUEVOS ( OBRA VENDIDA )INSTALACIÓN DE WC NUEVOS ( OBRA VENDIDA ) $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
30181511
Inodoros12Unidad no definidaDESTAPE DE WC ( TUBERÍA E INSPECCIÓN DE CÁMARA )DESTAPE DE WC ( TUBERÍA E INSPECCIÓN DE CÁMARA ) $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
30181513
Tapas de inodoro13Unidad no definidaINSTALACIÓN DE TAPAS DE BAÑOINSTALACIÓN DE TAPAS DE BAÑO $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.000 $ 455.000
76101502
Servicios de limpieza de lavabos3Unidad no definidaDESTAPE DE LAVAMANOS ( TUBERÍA E INSPECCIÓN)DESTAPE DE LAVAMANOS ( TUBERÍA E INSPECCIÓN) $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
56101813
Asientos de baño2Unidad no definidaINSTALACIÓN DE TAPA DE BAÑO EN PREESCOLAR INSTALACIÓN DE TAPA DE BAÑO EN PREESCOLAR $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 1.920.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 364.800
TOTAL OC $ 2.284.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.