Orden de Compra. Nº3788-894-SE16 "Material de aseo SC Y JI Mi Peq. Sueño"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-894-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-09-2016
Nombre de la Orden de Compra Material de aseo SC Y JI Mi Peq. Sueño
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-89-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238
Comuna Paillaco
Impuesto 65037,3705
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Italia
Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
R.U.T. 10.000.391-0
Sucursal La Italia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes4Unidad no definidacif  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.361
53131606
Desodorantes6Unidad no definidalysoform  $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.308 $ 13.311
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaTrapero doble hojal  $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.080 $ 20.084
47131801
Limpiadores de suelos5Unidad no definidaVirutilla liquida  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.725 $ 11.723
47131604
Escobas4Unidad no definidaescobillones  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.344 $ 5.345
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidapaños danzarina  $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.930 $ 11.933
42131604
Gorras con cordones para personal sanitario5Bolsacofias  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.565 $ 12.563
42132205
Guantes quirúrgicos10Caja   $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.690 $ 32.689
47131824
Productos de limpieza de ventanas5UnidadLimpia vidrios  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos5Unidadcera incolora  $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.040 $ 10.042
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadDetergente omo  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.544 $ 11.546
47131609
Magos para escobas o traperos8UnidadPoett liquido surtidosPoett liquido $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.024 $ 11.025
47131803
Desinfectantes domésticos10Litro cloro cloro $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479
47131803
Desinfectantes domésticos8LitroVim cloro gel  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.376 $ 13.378
47121701
Bolsas de basura20Paquetebolsa de basura 70*90  $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.460 $ 15.462
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBolsa basura 50 X 70Bolsa basura 50 X 70 $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.739
14111703
Toallas de papel250RolloToalla novaToalla nova $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.538
14111704
Papel higiénico200RolloPapel Higiénico confortPapel higiénico $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.084
Total Neto $ 342.302
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.037
TOTAL OC $ 407.339


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.