Orden de Compra. Nº
3788-894-SE16
"
Material de aseo SC Y JI Mi Peq. Sueño
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3788-894-SE16
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
29-09-2016
Nombre de la Orden de Compra
Material de aseo SC Y JI Mi Peq. Sueño
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3762-89-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Lord Cochrane Nro. 238
Comuna
Paillaco
Impuesto
65037,3705
Dirección de Envío de la Factura
Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Italia
Razón Social
MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
R.U.T.
10.000.391-0
Sucursal
La Italia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad no definida
cif
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.360
$ 7.361
53131606
Desodorantes
6
Unidad no definida
lysoform
$ 2.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.308
$ 13.311
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad no definida
Trapero doble hojal
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.080
$ 20.084
47131801
Limpiadores de suelos
5
Unidad no definida
Virutilla liquida
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.725
$ 11.723
47131604
Escobas
4
Unidad no definida
escobillones
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.344
$ 5.345
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad no definida
paños danzarina
$ 1.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.930
$ 11.933
42131604
Gorras con cordones para personal sanitario
5
Bolsa
cofias
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.565
$ 12.563
42132205
Guantes quirúrgicos
10
Caja
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.690
$ 32.689
47131824
Productos de limpieza de ventanas
5
Unidad
Limpia vidrios
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
5
Unidad
cera incolora
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.040
$ 10.042
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad
Detergente omo
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.544
$ 11.546
47131609
Magos para escobas o traperos
8
Unidad
Poett liquido surtidos
Poett liquido
$ 1.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.024
$ 11.025
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Litro
cloro
cloro
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.479
47131803
Desinfectantes domésticos
8
Litro
Vim cloro gel
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.376
$ 13.378
47121701
Bolsas de basura
20
Paquete
bolsa de basura 70*90
$ 773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.460
$ 15.462
47121701
Bolsas de basura
20
Paquete
Bolsa basura 50 X 70
Bolsa basura 50 X 70
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.740
$ 8.739
14111703
Toallas de papel
250
Rollo
Toalla nova
Toalla nova
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.500
$ 94.538
14111704
Papel higiénico
200
Rollo
Papel Higiénico confort
Papel higiénico
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.084
Total Neto
$ 342.302
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 65.037
TOTAL OC
$ 407.339
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.