Orden de Compra. Nº
3788-932-SE16
"
MATERIALES DE LIBRERÍA LICEO R.A.P.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3788-932-SE16
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-12-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE LIBRERÍA LICEO R.A.P.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3788-2-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Lord Cochrane Nro. 238
Comuna
Paillaco
Impuesto
59538,6147
Dirección de Envío de la Factura
Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-10-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Razón Social
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T.
7.114.255-8
Sucursal
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201610
Colas
1
Unidad
COLA FRÍA PARA MADERA
COLA FRÍA PARA MADERA
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.849
$ 1.849
60121236
Pinceles
100
Unidad
PINCELES
PINCELES
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.100
$ 168.067
44111803
Compases
15
Unidad
COMPÁS DE PRECISIÓN
COMPÁS DE PRECISIÓN
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.730
$ 56.723
41111604
Reglas
20
Unidad
REGLAS
REGLAS
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.440
$ 13.445
44111806
Transportadores
20
Unidad
TRANSPORTADORES
TRANSPORTADORES
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
4
Unidad
TEMPERA DE 12 COLORES
TEMPERA DE 12 COLORES
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.716
$ 5.714
44121707
Lápices de colores
4
Unidad
CAJAS DE LÁPICES DE COLORES
CAJAS DE LÁPICES DE COLORES
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.724
$ 6.723
60121237
Mezclador de pintura
8
Unidad
MEZCLADORES
MEZCLADORES
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
13101501
Caucho de látex
1
Unidad
LÁTEX BLANCO
LÁTEX BLANCO
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
44121630
Kit de grapadora
2
Unidad
GRAPADORA
GRAPADORA
$ 20.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.336
$ 40.336
24141701
Tubos o núcleos de papel
1
Unidad
TUBOS DE ACRÍLICO
TUBOS DE ACRÍLICO
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
Total Neto
$ 313.361
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.539
TOTAL OC
$ 372.900
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.