Orden de Compra. Nº3788-932-SE16 "MATERIALES DE LIBRERÍA LICEO R.A.P."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-932-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-12-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERÍA LICEO R.A.P.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3788-2-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238
Comuna Paillaco
Impuesto 59538,6147
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-10-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T. 7.114.255-8
Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201610
Colas1UnidadCOLA FRÍA PARA MADERACOLA FRÍA PARA MADERA $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
60121236
Pinceles100UnidadPINCELESPINCELES $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.100 $ 168.067
44111803
Compases15UnidadCOMPÁS DE PRECISIÓN COMPÁS DE PRECISIÓN $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.730 $ 56.723
41111604
Reglas20UnidadREGLAS REGLAS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.445
44111806
Transportadores20UnidadTRANSPORTADORES TRANSPORTADORES $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional4UnidadTEMPERA DE 12 COLORESTEMPERA DE 12 COLORES $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.716 $ 5.714
44121707
Lápices de colores4UnidadCAJAS DE LÁPICES DE COLORES CAJAS DE LÁPICES DE COLORES $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.723
60121237
Mezclador de pintura8UnidadMEZCLADORES MEZCLADORES $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
13101501
Caucho de látex1UnidadLÁTEX BLANCOLÁTEX BLANCO $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
44121630
Kit de grapadora2UnidadGRAPADORAGRAPADORA $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336
24141701
Tubos o núcleos de papel1UnidadTUBOS DE ACRÍLICOTUBOS DE ACRÍLICO $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
Total Neto $ 313.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.539
TOTAL OC $ 372.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.