Orden de Compra. Nº3788-943-SE11 "MATERIALES ASEO SALA CUNA MI PEQUEÑO SUEÑO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-943-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-10-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO SALA CUNA MI PEQUEÑO SUEÑO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3762-141-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257
Comuna Paillaco
Impuesto 36163,08
Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-10-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T. 4.899.849-6
Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaLIMPIADOR LIQUIDO PARA PISO POET  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
42132202
Dediles100Unidad no definidaGUANTES DESECHABLES DE LATEX  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131615
Escobillones2Unidad no definidaESCOBILLONES  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
Toallas de papel60Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL NOVA  $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.740 $ 28.740
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad no definidaDESINFECTANTE LYSOFORM  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.825 $ 8.825
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad no definidaLIQUIDO LIMPIADOR POET  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
47131801
Limpiadores de suelos10Unidad no definidaVIRUTILLA LIQUIDA  $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.350 $ 12.350
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definidaLIMPIADOR LIQUIDO VIM  $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaTRAPEROS  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131609
Magos para escobas o traperos1Unidad no definidaMOPA CON MANGO  $ 10.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.033 $ 10.033
47131602
Paños de limpieza absorbente10Unidad no definidaPAÑOS DANZARINA  $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760
Ceras sintéticas10LitroCERA LIQUIDA BRAVO 1 LT.  $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
53131608
Jabones5LitroJABÓN LÍQUIDO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSAS BASURA CHICA  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSAS BASURA MEDIANAS  $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.120 $ 14.120
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSAS BASURA GRANDE  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables4ParGUANTES DE GOMA DOMESTICOS  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
Papel higiénico60RolloPAPEL HIGIENICO CONFORT  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
Total Neto $ 190.332
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.163
TOTAL OC $ 226.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.