Orden de Compra. Nº3788-958-SE13 "COLACIONES FIESTAS PATRIAS, ESC 21 DE MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-958-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-09-2013
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES FIESTAS PATRIAS, ESC 21 DE MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-114-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257
Comuna Paillaco
Impuesto 40953,36
Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuel navarro gomez
Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
R.U.T. 10.000.391-0
Sucursal manuel navarro gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos300Unidad no definidaEMPANADAS DE HORNOEMPANADAS DE HORNO $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.800 $ 148.800
50202311
Bebidas300Unidad no definidaBEBIDAS INDIVIDUALESBEBIDAS INDIVIDUALES $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500
50202311
Bebidas6Unidad no definidaBOTELLAS DE BEBIDAS DE 2 LTS. RETORNABLE.BOTELLAS DE BEBIDAS DE 2 LTS. RETORNABLE. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740
50201713
Bolsitas de te1CajaTÉ 100 BOLSITAS SUPREMOTÉ 100 BOLSITAS SUPREMO $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479
50201709
Café instantáneo1TarroCAFÉ DESCAFEINADO NESTLÉ, 170 GRS.CAFÉ DESCAFEINADO NESTLÉ, 170 GRS. $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.185 $ 3.185
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZÚCAR KG.AZÚCAR KG. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
14111705
Servilletas de papel1PaqueteSERVILLETAS DE PAPEL 50 UD.SERVILLETAS DE PAPEL 50 UD. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
Total Neto $ 215.544
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.953
TOTAL OC $ 256.497


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.