Orden de Compra. Nº
3788-981-SE13
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ARTICULOS FERRETERIA SC Y JI VTF M.BACHELET J.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3788-981-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
29-08-2013
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS FERRETERIA SC Y JI VTF M.BACHELET J.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3762-121-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Camilo Henriquez 257
Comuna
Paillaco
Impuesto
59689,83
Dirección de Envío de la Factura
Camilo Henriquez 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-08-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T.
4.899.849-6
Sucursal
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
15
Unidad no definida
LIMPIADOR BAÑO VIM LÍQUIDO
LIMPIADOR BAÑO VIM LÍQUIDO
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.820
$ 23.820
14111703
Toallas de papel
150
Unidad no definida
TOALLA DE PAPEL NOVA
TOALLA DE PAPEL NOVA
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.900
$ 81.900
14111704
Papel higiénico
150
Rollo
PAPEL HIGIÉNICO CONFORT
PAPEL HIGIÉNICO CONFORT
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.100
$ 44.100
47121701
Bolsas de basura
30
Paquete
BOLSAS DE BASURA CHICAS
BOLSAS DE BASURA CHICAS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
12181501
Ceras sintéticas
6
Litro
CERA LÍQUIDA INCOLORA
CERA LÍQUIDA INCOLORA
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.528
$ 9.528
47131602
Paños de limpieza absorbente
10
Unidad no definida
PAÑO ABSORBENTE DANZARINA
PAÑO ABSORBENTE DANZARINA
$ 1.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.340
$ 10.340
47131615
Escobillones
6
Unidad no definida
ESCOBILLÓN PLÁSTICO DOÑA CLORINDA MULTIUSO
ESCOBILLÓN PLÁSTICO DOÑA CLORINDA MULTIUSO
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.016
$ 8.016
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad no definida
TRAPERO 50*70
TRAPERO 50*70
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.160
$ 9.160
47131803
Desinfectantes domésticos
15
Unidad no definida
DESINFECTANTE A/LYSOFORM 36
DESINFECTANTE A/LYSOFORM 36
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.895
$ 47.895
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad no definida
DESODORANTE PATO PURIFIC
DESODORANTE PATO PURIFIC
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.368
$ 4.368
47131805
Limpiadores de uso general
15
Unidad no definida
LIMPIADOR CREMA CIF 750 GR.
LIMPIADOR CREMA CIF 750 GR.
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.215
$ 25.215
47131811
Productos de lavandería
5
kilogramo
DETERGENTE POLVO 1 KG. OMO
DETERGENTE POLVO 1 KG. OMO
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.345
$ 11.345
53131608
Jabones
5
Unidad no definida
JABÓN LÍQUIDO
JABÓN LÍQUIDO
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.670
42132202
Dediles
200
Unidad no definida
GUANTES QUIRUGICOS TALLA M
GUANTES QUIRUGICOS TALLA M
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.200
$ 20.200
Total Neto
$ 314.157
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.690
TOTAL OC
$ 373.847
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.