Orden de Compra. Nº
3788-984-SE13
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ARTICULOS FERRETERIA SCyJI RELMU WEPUL
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3788-984-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
30-08-2013
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS FERRETERIA SCyJI RELMU WEPUL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3762-121-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Camilo Henriquez 257
Comuna
Paillaco
Impuesto
19479,94
Dirección de Envío de la Factura
Camilo Henriquez 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-08-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T.
4.899.849-6
Sucursal
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad no definida
LIMPIADOR LIQUIDO POET
LIMPIADOR LIQUIDO POET
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.704
$ 4.704
47131615
Escobillones
1
Unidad no definida
ESCOBILLON CLORINDA
ESCOBILLON CLORINDA
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134
$ 1.134
47131811
Productos de lavandería
2
Unidad no definida
DETERGENTE EN POLVO OMO
DETERGENTE EN POLVO OMO
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.538
$ 4.538
12181501
Ceras sintéticas
10
Unidad no definida
CERA. LIQ. INCOLORA BRAVO
CERA. LIQ. INCOLORA BRAVO
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.880
$ 15.880
42132202
Dediles
200
Unidad no definida
GUANTES QUIRURGICOS
GUANTES QUIRURGICOS
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.200
$ 20.200
53131608
Jabones
5
Bolsa
JABÓN LÍQUIDO
JABÓN LÍQUIDO
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.670
47121701
Bolsas de basura
20
Paquete
BOLSAS DE BASURA 50*70
BOLSAS DE BASURA 50*70
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
14111703
Toallas de papel
50
Rollo
TOALLA DE PAPEL NOVA
TOALLA DE PAPEL NOVA
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.300
$ 27.300
14111704
Papel higiénico
50
Rollo
PAPEL HIGIENICO CONFORT
PAPEL HIGIENICO CONFORT
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.700
Total Neto
$ 102.526
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.480
TOTAL OC
$ 122.006
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.