Orden de Compra. Nº3788-984-SE13 "ARTICULOS FERRETERIA SCyJI RELMU WEPUL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-984-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-08-2013
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS FERRETERIA SCyJI RELMU WEPUL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-121-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257
Comuna Paillaco
Impuesto 19479,94
Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-08-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T. 4.899.849-6
Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidad no definidaLIMPIADOR LIQUIDO POETLIMPIADOR LIQUIDO POET $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.704
47131615
Escobillones1Unidad no definidaESCOBILLON CLORINDAESCOBILLON CLORINDA $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
47131811
Productos de lavandería2Unidad no definidaDETERGENTE EN POLVO OMODETERGENTE EN POLVO OMO $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538
12181501
Ceras sintéticas10Unidad no definidaCERA. LIQ. INCOLORA BRAVOCERA. LIQ. INCOLORA BRAVO $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880 $ 15.880
42132202
Dediles200Unidad no definidaGUANTES QUIRURGICOSGUANTES QUIRURGICOS $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200
53131608
Jabones5BolsaJABÓN LÍQUIDOJABÓN LÍQUIDO $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSAS DE BASURA 50*70BOLSAS DE BASURA 50*70 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
14111703
Toallas de papel50RolloTOALLA DE PAPEL NOVA TOALLA DE PAPEL NOVA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
14111704
Papel higiénico50RolloPAPEL HIGIENICO CONFORTPAPEL HIGIENICO CONFORT $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
Total Neto $ 102.526
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.480
TOTAL OC $ 122.006


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.