|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3789-1002-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-12-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION VEHICULOS DESAM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Paillaco
|
|
R.U.T. |
69.200.900-2 |
|
Dirección de Facturación |
barros arana n. 709 paillaco, region de los rios |
|
Comuna |
Paillaco
|
|
Impuesto |
3671,94 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
barros arana n. 709 paillaco, region de los rios |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LUBRICENTRO PAILLACO |
|
Razón Social |
RICARDO GERMAN OSWALD BUCHNER
|
|
R.U.T. |
5.724.940-4 |
|
Sucursal |
LUBRICENTRO PAILLACO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15121520
| Lubricantes de uso general | 1 | Unidad | MANTENCION VEHICULOS DESAM | MANTENCION VEHICULOS DESAM |
$ 19.326,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.326
|
$ 19.326
|
|
|
Total Neto
|
$ 19.326
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.672
|
|
$ 22.998
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.