Orden de Compra. Nº
3789-107-SE25
"
Adquisición de materiales para Cesfam y Bodega
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3789-107-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales para Cesfam y Bodega
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3789-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Gabriela Mistral 1171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
18 OCTUBRE 740, PAILLACO, REGION LOS RIOS
Comuna
Paillaco
Impuesto
64891,46
Dirección de Envío de la Factura
18 OCTUBRE 740, PAILLACO, REGION LOS RIOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Tuchie
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA
R.U.T.
76.145.979-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
DYNALEUM L GALON DYNAL
DYNALEUM L GALON DYNAL
$ 10.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.650
$ 10.650
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
BROCHA CERDA NATURAL 3 CONDECORA
BROCHA CERDA NATURAL 3 CONDECORA
$ 1.677,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.677
$ 1.677
11101704
Acero
12
Unidad no definida
POMEL ACERO 1X 20MM
POMEL ACERO 1X 20MM
$ 2.241,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.892
$ 26.892
31162003
Clavos de acabado
2
Unidad no definida
CLAVOS TECHO HELICOIDAL 2.1/2 CHINO
CLAVOS TECHO HELICOIDAL 2.1/2 CHINO
$ 2.444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.888
$ 4.888
31162003
Clavos de acabado
1
Unidad no definida
CLAVOS 2X 14 INCHALAM
CLAVOS 2X 14 INCHALAM
$ 2.174,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.174
$ 2.174
11121603
Troncos
12
Unidad no definida
ROLLETE IMPREGNADO 4 A 5 X 2.40MT (72X PALLE)
ROLLETE IMPREGNADO 4 A 5 X 2.40MT (72X PALLE)
$ 5.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.560
$ 70.560
11121603
Troncos
25
Unidad no definida
PINO CORRIENTE 2X 3X 3.20MT ARAUCO
PINO CORRIENTE 2X 3X 3.20MT ARAUCO
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.625
$ 75.625
11121603
Troncos
6
Unidad no definida
PINO CORRIENTE 2X 4X 3.20MT ARAUCO
PINO CORRIENTE 2X 4X 3.20MT ARAUCO
$ 4.204,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.224
$ 25.224
11121603
Troncos
6
Unidad no definida
PINO CORRIENTE 1X 10X 3.20MT ARAUCO
PINO CORRIENTE 1X 10X 3.20MT ARAUCO
$ 5.544,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.264
$ 33.264
31162003
Clavos de acabado
8
Unidad no definida
CLAVOS 4 INCHALAM
CLAVOS 4 INCHALAM
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.720
$ 12.720
30111601
Cemento
20
Unidad no definida
POYO CEMENTO 30CM
POYO CEMENTO 30CM
$ 3.893,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.860
$ 77.860
Total Neto
$ 341.534
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.891
TOTAL OC
$ 406.425
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.