Orden de Compra. Nº3789-11-SE16 "COMPRA DE INSUMOS DE ASEO CESFAM PAILLACO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-11-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO CESFAM PAILLACO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3789-44-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Mac Iver N°1285
Comuna Paillaco
Impuesto 59401,6
Dirección de Envío de la Factura Mac Iver N°1285
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IC RODFEL
Razón Social RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T. 13.137.595-6
Sucursal IC RODFEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas30UnidadINSECTECIDA AEROSOLINSECTECIDA AEROSOL RAID TODO INSECTO 235ML $ 1.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.790 $ 50.790
47121701
Bolsas de basura200UnidadBOLSA BASURA 50 X 70 CM.BOLSA BASURA 50 X 70 CM MARCA VIRUTEX $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.800 $ 69.800
47131502
Paños de limpieza100UnidadPAÑO DE LIMPIEZA AMARILLO PAÑO DE LIMPIEZA AMARILLO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables20UnidadGUANTE PARA ASEO AMARILLO GUANTE PARA ASEO AMARILLO ULTRA RESISTENTE MARCA TRESOR $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
47131502
Paños de limpieza100UnidadPAÑO PARA LIMPIAR PISO CON HOJAL PAÑO PARA LIMPIAR PISO CON HOJAL ALGODON $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
47131810
Productos para lavar platos50UnidadLAVALOZA 750 CC LAVALOZA 750 CC CONCENTRADO MARCA VIRGINIA $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.250 $ 46.250
47131803
Desinfectantes domésticos50UnidadCLORO GEL 1 LT.CLORO GEL IGENIX DE VIRGINIA EUCALIPTUS 900ML $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
Total Neto $ 312.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.402
TOTAL OC $ 372.042


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.