Orden de Compra. Nº3789-118-SE25 "Artículos de Aseo CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-118-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Artículos de Aseo CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3789-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 1171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación 18 OCTUBRE 740, PAILLACO, REGION LOS RIOS
Comuna *
Impuesto 66142,8
Dirección de Envío de la Factura 18 OCTUBRE 740, PAILLACO, REGION LOS RIOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Centella
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA
R.U.T. 76.132.256-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Centella
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas80Unidad no definidaTRAPERO MICROFIBRA TRAPERO MICROFIBRA $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.600
47131618
Mopas húmedas40Unidad no definidaREPUESTO MOPA AVION DE 90CM REPUESTO MOPA AVION DE 90CM $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 159.600
53131606
Desodorantes40Unidad no definidaDESINFECTANTE AEROSOL DE 400CCDESINFECTANTE AEROSOL DE 400CC $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.400 $ 72.400
47131502
Paños de limpieza30Unidad no definidaABRASIVO VERDEABRASIVO VERDE $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
47131618
Mopas húmedas16Unidad no definidaESCOBILLONESCOBILLON $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.640 $ 28.640
Total Neto $ 348.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.143
TOTAL OC $ 414.263


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.