Orden de Compra. Nº
3789-1382-SE15
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COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DESAM PAILLACO
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3789-1382-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-11-2015
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DESAM PAILLACO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3788-5-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Salud
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Barros Arana Nro. 709, Paillaco
Comuna
Paillaco
Impuesto
6705,8562
Dirección de Envío de la Factura
Barros Arana Nro. 709, Paillaco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Razón Social
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T.
7.114.255-8
Sucursal
ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111516
Agendas
1
Unidad no definida
AGENDA
AGENDA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
14111525
Papel multiuso
20
Unidad no definida
CARPETAS
CARPETAS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
31161725
Tuercas abrazaderas
1
Unidad
MAGICLIP
MAGICLIP
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
14111525
Papel multiuso
40
Unidad
OPALINA
OPALINA
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
44122103
Corchetes
1
Unidad
CORCHETERA
CORCHETERA
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
26111702
Pilas alcalinas
10
Unidad
PILAS
PILAS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
44121510
Cierres para sobres
1
Unidad
SOBRE CARTA X 50 UND.
SOBRE CARTA X 50 UND.
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
41122701
Etiquetas para portaobjetos o especímenes
1
Unidad
TIRAS
TIRAS
$ 673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 673
$ 673
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
20
Paquete
FUNDA DE HOJAS
FUNDA DE HOJAS
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.008
Total Neto
$ 35.294
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.706
TOTAL OC
$ 42.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.