Orden de Compra. Nº3789-1382-SE15 "COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DESAM PAILLACO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-1382-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DESAM PAILLACO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3788-5-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Barros Arana Nro. 709, Paillaco
Comuna Paillaco
Impuesto 6705,8562
Dirección de Envío de la Factura Barros Arana Nro. 709, Paillaco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T. 7.114.255-8
Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111516
Agendas1Unidad no definidaAGENDAAGENDA $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
14111525
Papel multiuso20Unidad no definidaCARPETASCARPETAS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
31161725
Tuercas abrazaderas1UnidadMAGICLIPMAGICLIP $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
14111525
Papel multiuso40UnidadOPALINAOPALINA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
44122103
Corchetes1UnidadCORCHETERACORCHETERA $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
26111702
Pilas alcalinas10UnidadPILASPILAS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
44121510
Cierres para sobres1UnidadSOBRE CARTA X 50 UND.SOBRE CARTA X 50 UND. $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
41122701
Etiquetas para portaobjetos o especímenes1UnidadTIRASTIRAS $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 673 $ 673
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo20PaqueteFUNDA DE HOJASFUNDA DE HOJAS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.008
Total Neto $ 35.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.706
TOTAL OC $ 42.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.