Orden de Compra. Nº3789-161-SE10 "COMPRA DE MATERIALES PARA DPTO DE SALUD SP-604"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-161-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-03-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA DPTO DE SALUD SP-604
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3789-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra barros arana n. 709 paillaco, region de los rios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación barros arana n. 709 paillaco, region de los rios
Comuna Paillaco
Impuesto 2761,65
Dirección de Envío de la Factura barros arana n. 709 paillaco, region de los rios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T. 4.899.849-6
Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica5UnidadHUINCHA AISLADORAHUINCHA AISLADORA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
86131502
Pintura1UnidadPINTURA EN SPRAY COLOR AZULPINTURA EN SPRAY COLOR AZUL $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588
86131502
Pintura1UnidadPINTURA EN SPRAY COLOR BLANCOPINTURA EN SPRAY COLOR BLANCO $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588
26111716
Batería de oxido de mercurio4UnidadBATERIA DE 9VOLTS DURACELBATERIA DE 9VOLTS DURACEL $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.016 $ 6.016
27111706
Llave de tuercas de boca abierta1UnidadLLAVE DE AGUA DE 1/2" C/HILO PARA REGADIOLLAVE DE AGUA DE 1/2" C/HILO PARA REGADIO $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.361 $ 1.361
30222025
Terminal de carga rodante1UnidadTERMINAL DE 1/2" C/HILOTERMINAL DE 1/2" C/HILO $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412
Total Neto $ 14.535
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.762
TOTAL OC $ 17.297


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.