Orden de Compra. Nº3789-19-SE17 "COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-19-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-01-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 3789-53-CO16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Barros Arana Nro. 709, Paillaco
Comuna Paillaco
Impuesto 15701,2998
Dirección de Envío de la Factura Barros Arana Nro. 709, Paillaco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T. 4.899.849-6
Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico2Unidad no definidaTERMINAL HETERMINAL HE $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236 $ 235
40142115
Tubería de plástico2Unidad no definidaUNION AMERIC.UNION AMERIC. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
11111501
Tierra1Unidad no definida TIERRA ROJA CODIGO 5264 $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
11121611
Tablero de partículas10Unidad CHOLGUAN CODIGO 10717 $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.120 $ 44.118
30111601
Cemento2UnidadCEMENTO BOLSA 42.5 KG.CEMENTO CODIGO 11102 $ 3.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.966 $ 7.966
40142310
Tapa de tubería3Unidad TAPAGOTERAS CODIGO 1686 $ 2.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.255 $ 6.254
40142115
Tubería de plástico2Unidad REDUC.LARGA $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320 $ 319
31161618
Barra roscada2Unidad BARRA CORTINA CODIGO 10237 $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.294 $ 5.294
31162002
Clavos de sombrerete3Unidad CLAVOS TECHO CODIGO 11212 $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.042
31162002
Clavos de sombrerete1Unidad CLAVOS 1 1/2 CODIGO 4835 $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.059 $ 1.059
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad ESMALTE CODIGO 243 $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.823
31231313
Tubería de plástico2Unidad TERMINAL HI $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
Total Neto $ 82.638
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.701
TOTAL OC $ 98.339


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.