Orden de Compra. Nº
3789-19-SE17
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COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3789-19-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-01-2017
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación
3789-53-CO16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Salud
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Barros Arana Nro. 709, Paillaco
Comuna
Paillaco
Impuesto
15701,2998
Dirección de Envío de la Factura
Barros Arana Nro. 709, Paillaco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T.
4.899.849-6
Sucursal
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31231313
Tubería de plástico
2
Unidad no definida
TERMINAL HE
TERMINAL HE
$ 118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 236
$ 235
40142115
Tubería de plástico
2
Unidad no definida
UNION AMERIC.
UNION AMERIC.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
11111501
Tierra
1
Unidad no definida
TIERRA ROJA CODIGO 5264
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
11121611
Tablero de partículas
10
Unidad
CHOLGUAN CODIGO 10717
$ 4.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.120
$ 44.118
30111601
Cemento
2
Unidad
CEMENTO BOLSA 42.5 KG.
CEMENTO CODIGO 11102
$ 3.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.966
$ 7.966
40142310
Tapa de tubería
3
Unidad
TAPAGOTERAS CODIGO 1686
$ 2.085,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.255
$ 6.254
40142115
Tubería de plástico
2
Unidad
REDUC.LARGA
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 320
$ 319
31161618
Barra roscada
2
Unidad
BARRA CORTINA CODIGO 10237
$ 2.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.294
$ 5.294
31162002
Clavos de sombrerete
3
Unidad
CLAVOS TECHO CODIGO 11212
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.043
$ 5.042
31162002
Clavos de sombrerete
1
Unidad
CLAVOS 1 1/2 CODIGO 4835
$ 1.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.059
$ 1.059
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
ESMALTE CODIGO 243
$ 4.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.824
$ 8.823
31231313
Tubería de plástico
2
Unidad
TERMINAL HI
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
Total Neto
$ 82.638
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.701
TOTAL OC
$ 98.339
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.