Orden de Compra. Nº3789-2-SE25 "Materiales Reparaciones unidades DESAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-2-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales Reparaciones unidades DESAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3789-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 1171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación 18 OCTUBRE 740, PAILLACO, REGION LOS RIOS
Comuna Paillaco
Impuesto 31198,38
Dirección de Envío de la Factura 18 OCTUBRE 740, PAILLACO, REGION LOS RIOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Tuchie
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA
R.U.T. 76.145.979-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161509
Tablero de yeso2Unidad no definidaVOLCANITA STANDAR 10MM 1.20 X 2.40MT VOLCANITA STANDAR 10MM 1.20 X 2.40MT $ 5.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.172 $ 11.172
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO CORTAGOTA 18CM HELA RODILLO CHIPORRO CORTAGOTA 18CM HELA $ 3.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.682 $ 7.682
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA CERDA GRIS 4 HELA BROCHA CERDA GRIS 4 HELA $ 5.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.317 $ 5.317
31161502
Tornillos de anclaje2Unidad no definidaTORNILLO VOLC. ZINC. 6 X 1.5/8 CAJA TORNILLO VOLC. ZINC. 6 X 1.5/8 CAJA $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA CERDA GRIS 2.1/2 HELA BROCHA CERDA GRIS 2.1/2 HELA $ 3.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.261 $ 3.261
60121251
Pintura al agua4Unidad no definidaHOGAR Y FACHADA TRICOLOR "BASE B" GALÓN HOGAR Y FACHADA TRICOLOR "BASE B" GALÓN $ 33.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.460 $ 134.460
Total Neto $ 164.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.198
TOTAL OC $ 195.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.