Orden de Compra. Nº3789-205-SE24 "Insumos de aseo CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-205-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Insumos de aseo CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3789-20-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación 18 OCTUBRE 740
Comuna Paillaco
Impuesto 57787,74
Dirección de Envío de la Factura 18 OCTUBRE 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Centella
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA
R.U.T. 76.132.256-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Centella
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaMOPA AVION 90CM C/MANGO MOPA AVION 90CM C/MANGO $ 13.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.800 $ 139.800
47131603
Esponjas50Unidad no definidaESPONJA ABRASIVA ACANALADA x 3 UNIDADES ESPONJA ABRASIVA ACANALADA x 3 UNIDADES $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
47131502
Paños de limpieza50UnidadAbrasivo verdeAbrasivo verde $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
47131618
Mopas húmedas24Unidad no definidaESCOBILLON MULTIUSO GRANDE similar CLORINDA ESCOBILLON MULTIUSO GRANDE similar CLORINDA $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.760 $ 47.760
12161902
Detergentes surfactantes40Unidad no definidaLIMPIADOR MULTIUSO CREMA 500 ML similar CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 500 ML similar CIF $ 1.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.240 $ 46.240
10191509
Insecticidas12Unidad no definidaINSECTICIDA TODO INSECTO 360 CC similar RAID INSECTICIDA TODO INSECTO 360 CC similar RAID $ 2.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.096 $ 30.096
Total Neto $ 304.146
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.788
TOTAL OC $ 361.934


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.