Orden de Compra. Nº3789-215-SE25 "Adquisición de materiales para CESFAM nuevo "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-215-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para CESFAM nuevo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3789-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 1171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación 18 OCTUBRE 740, PAILLACO, REGION LOS RIOS
Comuna Paillaco
Impuesto 79338,11
Dirección de Envío de la Factura 18 OCTUBRE 740, PAILLACO, REGION LOS RIOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Tuchie
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA
R.U.T. 76.145.979-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas16Unidad no definidaTERCIADO EST. 12MM 1.22 X 2.44MT TERCIADO EST. 12MM 1.22 X 2.44MT $ 20.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.952 $ 325.952
39101601
ampolletas halógenas15Unidad no definidaAMPOLLETA LED 15W V-BL-1415 AVC AMPOLLETA LED 15W V-BL-1415 AVC $ 1.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.630 $ 21.630
39101601
ampolletas halógenas15Unidad no definidaAMPOLLETA LED 12W V-BL-1412 AVC AMPOLLETA LED 12W V-BL-1412 AVC $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
39111521
Plafones10Unidad no definidaBASE RECTA BAQUELITA PLAFON TICINOBASE RECTA BAQUELITA PLAFON TICINO $ 2.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.370 $ 27.370
86131502
Pintura1Unidad no definidaESMALTE AL AGUA CREMA GALON TAJAMARESMALTE AL AGUA CREMA GALON TAJAMAR $ 23.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.039 $ 23.039
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA SINTETICA BARNIZ 4 ATLAS BROCHA SINTETICA BARNIZ 4 ATLAS $ 3.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.078 $ 3.078
Total Neto $ 417.569
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.338
TOTAL OC $ 496.907


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.