Orden de Compra. Nº
3789-218-SE16
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COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA CESFAM
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3789-218-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-03-2016
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA CESFAM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3789-44-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Salud
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Mac Iver N°1285
Comuna
Paillaco
Impuesto
87457
Dirección de Envío de la Factura
Mac Iver N°1285
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IC RODFEL
Razón Social
RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T.
13.137.595-6
Sucursal
IC RODFEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
50
Unidad no definida
PAÑO PARA LIMPIAR PISO CON HOJAL
PAÑO PARA LIMPIAR PISO CON HOJAL
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.500
$ 34.500
12161902
Detergentes surfactantes
20
Unidad
LIMPIADOR PISO 1 LT 900 ML VIRGINIA
LIMPIADOR PISO 1 LT 900 ML VIRGINIA
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.800
$ 15.800
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
LIMPIADOR VIDRIO 5 LTS.
LIMPIADOR VIDRIO 5 LTS.
$ 3.106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.060
$ 31.060
10191509
Insecticidas
30
Unidad
INSECTECIDA AEROSOL
INSECTECIDA AEROSOL RAID TODO INSECTO 235ML
$ 1.693,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.790
$ 50.790
47121701
Bolsas de basura
100
Unidad
BOLSA BASURA 50 X 70 CM.
BOLSA BASURA 50 X 70 CM MARCA VIRUTEX
$ 349,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.900
$ 34.900
47131502
Paños de limpieza
50
Unidad
PAÑO DE LIMPIEZA AMARILLO
PAÑO DE LIMPIEZA AMARILLO
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
47131810
Productos para lavar platos
50
Unidad
LAVALOZA 750 CC
LAVALOZA 750 CC CONCENTRADO MARCA VIRGINIA
$ 925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.250
$ 46.250
47131803
Desinfectantes domésticos
100
Unidad
CLORO GEL 1 LT.
CLORO GEL IGENIX DE VIRGINIA EUCALIPTUS 900ML
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.000
$ 92.000
14111703
Toallas de papel
50
Unidad
TOALLA PAPEL JUMBO 200 MTS
TOALLA PAPEL JUMBO 200 MTS
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.000
$ 145.000
Total Neto
$ 460.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 87.457
TOTAL OC
$ 547.757
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.