Orden de Compra. Nº
3789-223-SE26
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Materiales para instalacion de energia
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3789-223-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para instalacion de energia
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3789-13-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Gabriela Mistral 1171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
18 OCTUBRE 740, PAILLACO, REGION LOS RIOS
Comuna
*
Impuesto
12034,79
Dirección de Envío de la Factura
18 OCTUBRE 740, PAILLACO, REGION LOS RIOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Tuchie
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA
R.U.T.
76.145.979-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142604
Codos de tubo
1
Unidad no definida
ADHESIVO PVC 240CC VINILIT
ADHESIVO PVC 240CC VINILIT
$ 4.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.126
$ 4.126
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad no definida
HUINCHA AISLADORA NEGRA GRANDE TRUPER
HUINCHA AISLADORA NEGRA GRANDE TRUPER
$ 1.004,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.004
$ 1.004
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad no definida
HUINCHA AISLANTE GOMA 10MT TRAMONTINA
HUINCHA AISLANTE GOMA 10MT TRAMONTINA
$ 4.948,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.948
$ 4.948
39101601
ampolletas halógenas
5
Unidad no definida
AMPOLLETA LED 40W STANFORD
AMPOLLETA LED 40W STANFORD
$ 5.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.040
$ 25.040
39101601
ampolletas halógenas
4
Unidad no definida
AMPOLLETA LED 30W STANFORD
AMPOLLETA LED 30W STANFORD
$ 3.392,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.568
$ 13.568
39101601
ampolletas halógenas
4
Unidad no definida
AMPOLLETA LED 20W STANFORD
AMPOLLETA LED 20W STANFORD
$ 2.208,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.832
$ 8.832
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad no definida
TORNILLO VOLC. ZINC. 6X1.5/8 CAJA
TORNILLO VOLC. ZINC. 6X1.5/8 CAJA
$ 1.278,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.278
$ 1.278
23231202
Eje de la sierra
5
Unidad no definida
HOJA SIERRA METAL 24D BAHCO
HOJA SIERRA METAL 24D BAHCO
$ 909,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.545
$ 4.545
Total Neto
$ 63.341
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.035
TOTAL OC
$ 75.376
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.