Orden de Compra. Nº3789-23-SE08 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-23-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DPTO. DE SALUD
Proveniente de Licitación 3762-347-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257
Comuna -1
Impuesto 17280,5
Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T. 7.114.255-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122105
Clips para carpetas o abrazaderas8CajaClips para carpetas o abrazaderascajas de aco clips $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices correctores9UnidadRepuestos para plumas o bolígrafos o lápices correctoresLAPIZ CORRECTOR $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
44121711
Rotuladores10UnidadRotuladoresLAPIZ PIZARRA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
44101801
Calculadoras o accesorios1UnidadCalculadoras o accesoriosCALCULADORA $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
44101707
Corcheteras2UnidadCorcheterasCORCHETERAS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
45101903
Perforadoras de papel2UnidadPerforadoras de papelPERFORADORAS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
44122019
Cajas de archivo o accesorios25UnidadCajas de archivo o accesoriosCAJAS DE ARCHIVADORES $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.250 $ 21.250
44122001
Archivadores de fichas13UnidadArchivadores de fichasARCHIVADORES LOMO ANCHO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
Total Neto $ 90.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.280
TOTAL OC $ 108.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.