Orden de Compra. Nº3789-247-SE23 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA PSR REUMEN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-247-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA PSR REUMEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3789-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 1045
Comuna Paillaco
Impuesto 47724,39
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 1045
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Tuchie
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA
R.U.T. 76.145.979-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos6Unidad no definidaPINO CORRIENTE 1X10X3.20MTPINO CORRIENTE 1X10X3.20MT $ 5.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.710 $ 31.710
30103313
Molduras no metálicas10Unidad no definidaCUARTO RODON 1X1X3MT VENTURELLICUARTO RODON 1X1X3MT VENTURELLI $ 1.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250
11121603
Troncos10Unidad no definidaPINO CORRIENTE 2X3X3.20MT ARAUCO PINO CORRIENTE 2X3X3.20MT ARAUCO $ 3.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
30111601
Cemento2Unidad no definidaCEMENTO CORRIENTE 25KG MELON CEMENTO CORRIENTE 25KG MELON $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.908 $ 8.908
31161503
Clavo-tornillo2Unidad no definidaTORNILLO ZINC. P/BROCA CAB. TRUSS 8X1.5/8TORNILLO ZINC. P/BROCA CAB. TRUSS 8X1.5/8 $ 2.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.854 $ 4.854
11101719
Cinc2Unidad no definidaZINC ALUM 5V 0.30X 0.895 X 2.5MTZINC ALUM 5V 0.30X 0.895 X 2.5MT $ 9.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.414 $ 18.414
86131502
Pintura4Unidad no definidaESMALTE AL AGUA BLANCO GALON SHERWIN WILLIAMSESMALTE AL AGUA BLANCO GALON SHERWIN WILLIAMS $ 21.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.680 $ 85.680
11121611
Tablero de partículas3Unidad no definidaTERCIADO EST. 9MM 1.22X2.44MTTERCIADO EST. 9MM 1.22X2.44MT $ 17.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.765 $ 51.765
31162007
Clavos de tapicería2Unidad no definidaCLAVOS VOLCANITA 1.5/8 INCHALAMCLAVOS VOLCANITA 1.5/8 INCHALAM $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360 $ 5.360
Total Neto $ 251.181
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.724
TOTAL OC $ 298.905


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.