Orden de Compra. Nº
3789-247-SE23
"
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PSR REUMEN
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3789-247-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PSR REUMEN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3789-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA Nº 1045
Comuna
Paillaco
Impuesto
47724,39
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA Nº 1045
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Tuchie
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA
R.U.T.
76.145.979-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121603
Troncos
6
Unidad no definida
PINO CORRIENTE 1X10X3.20MT
PINO CORRIENTE 1X10X3.20MT
$ 5.285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.710
$ 31.710
30103313
Molduras no metálicas
10
Unidad no definida
CUARTO RODON 1X1X3MT VENTURELLI
CUARTO RODON 1X1X3MT VENTURELLI
$ 1.425,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.250
$ 14.250
11121603
Troncos
10
Unidad no definida
PINO CORRIENTE 2X3X3.20MT ARAUCO
PINO CORRIENTE 2X3X3.20MT ARAUCO
$ 3.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.240
$ 30.240
30111601
Cemento
2
Unidad no definida
CEMENTO CORRIENTE 25KG MELON
CEMENTO CORRIENTE 25KG MELON
$ 4.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.908
$ 8.908
31161503
Clavo-tornillo
2
Unidad no definida
TORNILLO ZINC. P/BROCA CAB. TRUSS 8X1.5/8
TORNILLO ZINC. P/BROCA CAB. TRUSS 8X1.5/8
$ 2.427,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.854
$ 4.854
11101719
Cinc
2
Unidad no definida
ZINC ALUM 5V 0.30X 0.895 X 2.5MT
ZINC ALUM 5V 0.30X 0.895 X 2.5MT
$ 9.207,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.414
$ 18.414
86131502
Pintura
4
Unidad no definida
ESMALTE AL AGUA BLANCO GALON SHERWIN WILLIAMS
ESMALTE AL AGUA BLANCO GALON SHERWIN WILLIAMS
$ 21.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.680
$ 85.680
11121611
Tablero de partículas
3
Unidad no definida
TERCIADO EST. 9MM 1.22X2.44MT
TERCIADO EST. 9MM 1.22X2.44MT
$ 17.255,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.765
$ 51.765
31162007
Clavos de tapicería
2
Unidad no definida
CLAVOS VOLCANITA 1.5/8 INCHALAM
CLAVOS VOLCANITA 1.5/8 INCHALAM
$ 2.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.360
$ 5.360
Total Neto
$ 251.181
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.724
TOTAL OC
$ 298.905
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.