Orden de Compra. Nº
3789-262-SE17
"
MATERIAL DE FERRETERIA PARA DESAM
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3789-262-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-04-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERIA PARA DESAM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación
3789-53-CO16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Salud
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Barros Arana Nro. 709, Paillaco
Comuna
Paillaco
Impuesto
9588,56565
Dirección de Envío de la Factura
Barros Arana Nro. 709, Paillaco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T.
4.899.849-6
Sucursal
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121303
Cajas eléctricas
28
Unidad no definida
SALIDA CAJA CODIGO 14624
SALIDA CAJA CODIGO 14624
$ 38,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.064
$ 1.059
15111505
Butano
3
Unidad no definida
GAS BUTANO CODIGO 11279
GAS BUTANO CODIGO 11279
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.244
$ 2.244
31231313
Tubería de plástico
9
Unidad no definida
PVC DE 50 SAN CODIGO 792
PVC DE 50 SAN CODIGO 792
$ 613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.517
$ 5.521
31161503
Clavo-tornillo
200
Unidad no definida
TORNILLO DRYWALL CODIGO 15732
TORNILLO DRYWALL CODIGO 15732
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.680
39121303
Cajas eléctricas
14
Unidad
CAJA RECT. CODIGO 7279
CAJA RECT. CODIGO 7279
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.942
$ 4.941
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad
CAJA ESTAM.CODIGO 254
CAJA ESTAM.CODIGO 254
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.975
$ 1.975
30222018
Zona de acoplo con pasillos móviles
2
Unidad
ACOPLE RAPIDO CODIGO 16008
ACOPLE RAPIDO CODIGO 16008
$ 975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.950
$ 1.950
40101505
Difusores de aire
1
Unidad
VENTILACION CODIGO 15867
VENTILACION CODIGO 15867
$ 1.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.412
$ 1.412
46171501
Candados
1
Unidad
CANDADO ODIS CODIGO 12203 PARA EMR LA LUMA
CANDADO ODIS CODIGO 12203 PARA EMR LA LUMA
$ 14.539,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.539
$ 14.539
31161506
Tornillos roscalata
20
Unidad
ROSCALATA 1/ CODIGO 3732
ROSCALATA 1/ CODIGO 3732
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160
$ 168
11151510
Fibras vegetales
1
Unidad
CORDEL NYLON CODIGO 5199
CORDEL NYLON CODIGO 5199
$ 4.861,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.861
$ 4.861
40101506
Tubos de ventilación
1
Unidad
VENTILACION CODIGO 9880
VENTILACION CODIGO 9880
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.008
$ 2.008
44103507
Kits de encuadernación
25
Unidad
AMARRA PLAST . CODIGO 13752
AMARRA PLAST . CODIGO 13752
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
39121202
Canalización eléctrica
15
Unidad
CONDUIT 16 M CODIGO 10669
CONDUIT 16 M CODIGO 10669
$ 471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.065
$ 7.059
Total Neto
$ 50.466
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.589
TOTAL OC
$ 60.055
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.