Orden de Compra. Nº3789-262-SE17 "MATERIAL DE FERRETERIA PARA DESAM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-262-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA PARA DESAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 3789-53-CO16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Barros Arana Nro. 709, Paillaco
Comuna Paillaco
Impuesto 9588,56565
Dirección de Envío de la Factura Barros Arana Nro. 709, Paillaco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T. 4.899.849-6
Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121303
Cajas eléctricas28Unidad no definidaSALIDA CAJA CODIGO 14624SALIDA CAJA CODIGO 14624 $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.064 $ 1.059
15111505
Butano3Unidad no definidaGAS BUTANO CODIGO 11279GAS BUTANO CODIGO 11279 $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
31231313
Tubería de plástico9Unidad no definidaPVC DE 50 SAN CODIGO 792PVC DE 50 SAN CODIGO 792 $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.517 $ 5.521
31161503
Clavo-tornillo200Unidad no definidaTORNILLO DRYWALL CODIGO 15732TORNILLO DRYWALL CODIGO 15732 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.680
39121303
Cajas eléctricas14UnidadCAJA RECT. CODIGO 7279CAJA RECT. CODIGO 7279 $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.942 $ 4.941
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCAJA ESTAM.CODIGO 254CAJA ESTAM.CODIGO 254 $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975
30222018
Zona de acoplo con pasillos móviles2UnidadACOPLE RAPIDO CODIGO 16008ACOPLE RAPIDO CODIGO 16008 $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
40101505
Difusores de aire1UnidadVENTILACION CODIGO 15867VENTILACION CODIGO 15867 $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412 $ 1.412
46171501
Candados1UnidadCANDADO ODIS CODIGO 12203 PARA EMR LA LUMACANDADO ODIS CODIGO 12203 PARA EMR LA LUMA $ 14.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.539 $ 14.539
31161506
Tornillos roscalata20UnidadROSCALATA 1/ CODIGO 3732ROSCALATA 1/ CODIGO 3732 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160 $ 168
11151510
Fibras vegetales1UnidadCORDEL NYLON CODIGO 5199CORDEL NYLON CODIGO 5199 $ 4.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.861 $ 4.861
40101506
Tubos de ventilación1UnidadVENTILACION CODIGO 9880VENTILACION CODIGO 9880 $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.008 $ 2.008
44103507
Kits de encuadernación25UnidadAMARRA PLAST . CODIGO 13752AMARRA PLAST . CODIGO 13752 $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
39121202
Canalización eléctrica15UnidadCONDUIT 16 M CODIGO 10669CONDUIT 16 M CODIGO 10669 $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.065 $ 7.059
Total Neto $ 50.466
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.589
TOTAL OC $ 60.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.