Orden de Compra. Nº3789-263-SE19 "MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-263-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3789-5-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Lord Cochrane Nº 272
Comuna Paillaco
Impuesto 42413,1395
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nº 272
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SUR
Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T. 81.609.600-6
Sucursal FERRETERIA SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171507
Marcos de puertas2Unidad no definidaMARCO DE `PUERTA 40X90X5400MMMARCO DE `PUERTA 40X90X5400MM $ 12.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.262 $ 25.261
31211906
Rodillos de pintar1Unidad no definidaSET DE ACCESORIOS P/PINTAR SET DE ACCESORIOS P/PINTAR $ 22.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.496 $ 22.496
72101801
Limpieza con chorro de arena1Unidad no definidaEINHELL COMPRSOR 50 LT 2,5 HP 10 BAREINHELL COMPRSOR 50 LT 2,5 HP 10 BAR $ 100.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.756 $ 100.756
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidad no definidaAGUARRAS ENV. 5 LTSAGUARRAS ENV. 5 LTS $ 5.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.816 $ 11.815
39111804
Casquillos de lámparas15Unidad no definidaFOCO LED RED. CIELO S / PUEST 12 W BLANCO L/FRIAFOCO LED RED. CIELO S / PUEST 12 W BLANCO L/FRIA $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.895 $ 62.899
Total Neto $ 223.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.413
TOTAL OC $ 265.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.