Orden de Compra. Nº
3789-265-SE24
"
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CENTRO DE PROMOCION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3789-265-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CENTRO DE PROMOCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3789-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
18 OCTUBRE 740, PAILLACO, REGION LOS RIOS
Comuna
Paillaco
Impuesto
21165,43
Dirección de Envío de la Factura
18 OCTUBRE 740, PAILLACO, REGION LOS RIOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Tuchie
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA
R.U.T.
76.145.979-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
BROCHA CERDA GRIS 2.1/2 HELA
BROCHA CERDA GRIS 2.1/2 HELA
$ 3.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.261
$ 3.261
31151609
Eslabones de cadena
1
Unidad no definida
CADENA GALVANIZADA 10MM
CADENA GALVANIZADA 10MM
$ 8.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.193
$ 8.193
11101704
Acero
6
Unidad no definida
MOSQUETON BOMBERO 3/8- 9.5MM 44040FIERO
MOSQUETON BOMBERO 3/8- 9.5MM 44040FIERO
$ 1.243,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.458
$ 7.458
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
ANTICORROSIVO DOBLE ACCION NEGRO LT TRICOLOR
ANTICORROSIVO DOBLE ACCION NEGRO LT TRICOLOR
$ 12.582,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.582
$ 12.582
30103205
Enrejado de hierro
12
Unidad no definida
PERFIL CUADRADO 50X50X3.0MM
PERFIL CUADRADO 50X50X3.0MM
$ 5.145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.740
$ 61.740
42151805
Discos de acabado o pulido
15
Unidad no definida
DISCO CORTE METAL 4.1/2 GLADIADOR
DISCO CORTE METAL 4.1/2 GLADIADOR
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.050
$ 7.050
11101704
Acero
2
Unidad no definida
HILO CONTINUO 1/2 - 13
HILO CONTINUO 1/2 - 13
$ 2.355,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.710
$ 4.710
31161705
Tuerca tapa
15
Unidad no definida
TUERCA CORRIENTE 1/2 - 13
TUERCA CORRIENTE 1/2 - 13
$ 68,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.020
$ 1.020
31161705
Tuerca tapa
15
Unidad no definida
GOLILLA PLANA 1/2 (70XKG)
GOLILLA PLANA 1/2 (70XKG)
$ 68,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.020
$ 1.020
23171509
Soldadura
1
Unidad no definida
SOLDADURA PUNTO AZUL 6011 1/8 KRAFTER
SOLDADURA PUNTO AZUL 6011 1/8 KRAFTER
$ 4.363,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.363
$ 4.363
Total Neto
$ 111.397
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.165
TOTAL OC
$ 132.562
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.