Orden de Compra. Nº3789-265-SE24 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA CENTRO DE PROMOCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-265-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA CENTRO DE PROMOCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3789-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación 18 OCTUBRE 740, PAILLACO, REGION LOS RIOS
Comuna Paillaco
Impuesto 21165,43
Dirección de Envío de la Factura 18 OCTUBRE 740, PAILLACO, REGION LOS RIOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Tuchie
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA
R.U.T. 76.145.979-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA CERDA GRIS 2.1/2 HELABROCHA CERDA GRIS 2.1/2 HELA $ 3.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.261 $ 3.261
31151609
Eslabones de cadena1Unidad no definidaCADENA GALVANIZADA 10MMCADENA GALVANIZADA 10MM $ 8.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.193 $ 8.193
11101704
Acero6Unidad no definidaMOSQUETON BOMBERO 3/8- 9.5MM 44040FIEROMOSQUETON BOMBERO 3/8- 9.5MM 44040FIERO $ 1.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.458 $ 7.458
86131502
Pintura1Unidad no definidaANTICORROSIVO DOBLE ACCION NEGRO LT TRICOLORANTICORROSIVO DOBLE ACCION NEGRO LT TRICOLOR $ 12.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.582 $ 12.582
30103205
Enrejado de hierro12Unidad no definidaPERFIL CUADRADO 50X50X3.0MMPERFIL CUADRADO 50X50X3.0MM $ 5.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.740 $ 61.740
42151805
Discos de acabado o pulido15Unidad no definidaDISCO CORTE METAL 4.1/2 GLADIADOR DISCO CORTE METAL 4.1/2 GLADIADOR $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
11101704
Acero2Unidad no definidaHILO CONTINUO 1/2 - 13HILO CONTINUO 1/2 - 13 $ 2.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.710 $ 4.710
31161705
Tuerca tapa15Unidad no definidaTUERCA CORRIENTE 1/2 - 13 TUERCA CORRIENTE 1/2 - 13 $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020
31161705
Tuerca tapa15Unidad no definidaGOLILLA PLANA 1/2 (70XKG)GOLILLA PLANA 1/2 (70XKG) $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020
23171509
Soldadura1Unidad no definidaSOLDADURA PUNTO AZUL 6011 1/8 KRAFTERSOLDADURA PUNTO AZUL 6011 1/8 KRAFTER $ 4.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.363 $ 4.363
Total Neto $ 111.397
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.165
TOTAL OC $ 132.562


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.