Orden de Compra. Nº3789-276-SE10 "COMPRA DE PREMIOS PROGRAMA DE PROMOCION"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-276-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PREMIOS PROGRAMA DE PROMOCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3762-137-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra barros arana n. 709 paillaco, region de los rios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación barros arana n. 709 paillaco, region de los rios
Comuna Paillaco
Impuesto 6485,84
Dirección de Envío de la Factura barros arana n. 709 paillaco, region de los rios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
R.U.T. 7.114.255-8
Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201801
Unidades de discos flexibles1UnidadPendrive 2 gbPendrive 2 gb $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
42251503
Juegos terapéuticos3UnidadJUEGOS YENGAJUEGOS YENGA $ 2.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.116 $ 7.116
31151504
Cuerda de nilon3UnidadCUERDA DE SALTARCUERDA DE SALTAR $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.043
43202102
Cajas de disquetes3UnidadESTUCHE ESCOLARESTUCHE ESCOLAR $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
14111531
Libros o cuadernos de registro3UnidadMINI CUADERNOMINI CUADERNO $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.917 $ 4.917
27112305
Marcadores o portadores de metal2UnidadMARCADORES METALICOSMARCADORES METALICOS $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.194
Total Neto $ 34.136
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.486
TOTAL OC $ 40.622


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.