Orden de Compra. Nº3789-31-SE21 "Adquisicion de Insumos Dentales para CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-31-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-02-2021
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Insumos Dentales para CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3789-13-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522005 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Barros Arana Nro. 709, Paillaco
Comuna Paillaco
Impuesto 90353,2441
Dirección de Envío de la Factura Barros Arana Nro. 709, Paillaco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Expro Dental (TCO)
Razón Social EXPRO SUR S.A.
R.U.T. 76.393.260-5
Sucursal Expro Dental (TCO)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151639
Espátulas dentales10Unidad no definidaESPATULAS CEMENTO 2 EXTREMOSESPATULAS CEMENTO 2 EXTREMOS $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.361
42151660
Aplicadores o absorbentes odontológicos15Unidad no definidaANESTECIA 3% ANESTECIA 3% $ 22.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.490 $ 338.490
41122601
Portaobjetos20Unidad no definidaporta discos soflexporta discos soflex $ 6.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.440 $ 120.440
42311511
Vendas de gasa3Unidad no definidaGASA 5X5 NO ESTER. X 200GASA 5X5 NO ESTER. X 200 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252
Total Neto $ 475.543
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.353
TOTAL OC $ 565.896


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.